По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации МО город Апатиты от 20.05.2015 N 578 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. № 578

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 № 344, от 30.04.2014 № 488, от 11.07.2014 № 839, от 24.09.2014 № 1195, от 12.12.2014 № 1572, от 24.12.2014 № 1636, от 19.02.2015 № 181, от 03.04.2015 № 350).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28.04.2015 № 95 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 № 91)".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 20 мая 2015 г. № 578

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 № 344, ОТ 30.04.2014 № 488,
ОТ 11.07.2014 № 839, ОТ 24.09.2014 № 1195, ОТ 12.12.2014
№ 1572, ОТ 24.12.2014 № 1636, ОТ 19.02.2015 № 181,
ОТ 03.04.2015 № 350)
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
73231,9
72649,0
582,9
-
-
2015
72260,3
71562,1
698,2
-
-
2016
58810,8
58735,6
75,2
-
-
Всего:
204303,0
202946,7
1356,3
-
-"

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
916,8
841,6
75,2
-
-
2016
552,0
476,8
75,2
-
-
Всего:
2023,5
1795,2
228,3
-
-"

2.2. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"
Всего
2023,5
1795,2
228,3
-
-
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
916,8
841,6
75,2
-
-
2016
552,0
476,8
75,2
-
-
В том числе по соисполнителям:





Соисполнитель - Комитет по ФКиС
Всего
1795,2
1795,2
-
-
-
2014
476,8
476,8
-
-
-
2015
841,6
841,6
-
-
-
2016
476,8
476,8
-
-
-
Соисполнитель - администрация г. Апатиты
Всего
228,3

228,3


2014
77,9
-
77,9
-
-
2015
75,2
-
75,2
-
-
2016
75,2
-
75,2
-
-"

2.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" пункт 2.1, 2.2, строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующих редакциях:

"2.1
Стимулирование высоких спортивных достижений: проведение ежегодного конкурса на присуждение премий "За высокие достижения в области физической культуры и спорта", награждение и премирование лучших по итогам года спортсменов сборных команд по игровым видам спорта
2014 - 2016
Всего
1237,5
1237,5
-
-
-
Кол-во лауреатов конкурса, чел.
Кол-во лауреатов премий - лучших спортсменов сборных команд, чел.
КФКиС, "Атлет"
2014
412,5
412,5
-
-
-
40
21
2015
783,7
783,7



40
21
2016
412,5
412,5
-
-
-
40
21
2.2
Повышение профессиональной и судейской квалификации работников и общественников физической культуры и спорта: обеспечение их участия в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации, организация судейских семинаров, обеспечение их участия в них

Всего
192,9
192,9
-
-
-
Кол-во привлеченных участников, чел.
Кол-во судей, получивших категории, чел.
КФКиС, "Атлет", спорт. фед-ии, ДЮСШ
2014
64,3
64,3
-
-
-
71
35
2015
57,9
57,9
-
-
-
71
35
2016
64,3
64,3
-
-
-
71
35

ИТОГО по подпрограмме:

Всего
2023,5
1795,2
228,3




2014
554,7
476,8
77,9


2015
916,8
841,6
75,2


2016
552,0
476,8
75,2"



3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
8961,4
8961,4
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
27883,9
27883,9
-
-
-"

3.2. Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
27883,9
27883,9
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
8961,4
8961,4
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:





Соисполнитель - Комитет по ФКиС
Всего
6508,7
6508,7
-
-
-
2014
3023,3
3023,3
-
-
-
2015
3093,7
3093,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом
Всего
21375,2
21375,2
-
-
-
2014
15507,5
15507,5
-
-
-
2015
5867,7
5867,7
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"

3.3. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" пункт 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, 3.3, 3.4, строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующих редакциях:

"2.1
Оснащение спортивных организаций и других субъектов физической культуры и спорта современным специальным оборудованием и инвентарем для проведения тренировок и соревнований
2014 - 2016
Всего
1063,8
1063,8
-
-
-
Кол-во субъектов, ед.

КФКиС "Атлет", ДЮСШ, спорт. фед-ии
2014
290,3
290,3
-
-
-
2

2015
381,8
381,8
-
-
-
2

2016
391,7
391,7
-
-
-
2

2.4
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по реконструкции освещения спортивных залов Дворца спорта МАУ ФСК "Атлет"
2014-2015
Всего
2355,2
2355,2
-
-
-
Степень готовности, %

КФКиС, "Атлет"
2014
1600,0
1600,0
-
-
-
60

2015
755,2
755,2
-
-
-
100

2016
-
-
-
-
-


2.7
Капитальный ремонт тренажерного зала МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2015
Всего
379,0
379,0
-
-
-
Степень готовности, %

КФКиС, ДЮСШ "Универсал"
2014
-
-
-
-
-


2015
379,0
379,0
-
-
-
100

2016
-
-
-
-
-


2.9
Приобретение оборудования для крытого катка с искусственным льдом (коньки, стеллажи, скамейки, шкафчики, покраска плиты и т.д.)
2015
Всего
758,7
758,7
-
-
-
Кол-во объектов, ед.

КФКиС, "Атлет"
2014
-
-
-
-
-


2015
758,7
758,7
-
-
-
1

2016
-
-
-
-
-


3.3
Сертификация спортивных объектов МАУ ФСК "Атлет"
2015
Всего
333,0
333,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.

КФКиС, "Атлет"
2014
-
-
-
-
-


2015
333,0
333,0
-
-
-
1

2016
-
-
-
-
-


3.4
Сертификация спортивных объектов МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2015
Всего
486,0
486,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.

КФКиС, ДЮСШ "Универсал"
2014
-
-
-
-
-


2015
486,0
486,0
-
-
-
1

2016
-
-
-
-
-



ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
28195,1
28195,1
-
-
-



2014
18530,8
18530,8
-
-
-



2015
8961,4
8961,4
-
-
-



2016
391,7
391,7
-
-
-"




4. В приложении 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансир-я
Итого 2014 - 2016
2014
2015
2016
МБ
174395,6
54146,4
62382,1
57867,1
Всего по программе:
174395,6
54146,4
62382,1
57867,1"

4.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:


"Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й
всего
2014
2015
2016
Наименование
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 53901,8
17115,0
17891,0
18895,8
Кол-во часов:



КФКиС, МАУ ФСК "Атлет"
Всего:
10650
10650
10650
- бюджет
6571
6571
6571
- внебюджет
4079
4079
4079
1.2
Содержание имущества МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 5483,1
2207,2
1245,9
2030,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС, МАУ ФСК "Атлет"
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК "Атлет")
2014 - 2016
Всего:
МБ 459,3
240,6
103,6
115,1
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС, МАУ ФСК "Атлет"
1.4
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов
2014 - 2016
Всего:
МБ 11374,7
3755,7
4047,6
3571,4
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед.
185
185
185
КФКиС, МАУ ФСК "Атлет"

Итого по задаче 1:

71218,9
23318,5
23288,1
24612,3





2
Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"










2.1.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей)
2014 - 2016
Всего:
МБ 41870,4
13587,3
13374,2
14908,8
Численность обучающихся, чел.
395
395
395
КФКиС, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Доля спортсменов-разрядников, %
20
20
20
2.1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего:
МБ 3166,5
1082,1
917,4
1167,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал")
2014 - 2016
Всего:
МБ 422,6
101,9
151,9
168,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС, МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал";

Итого ДЮСШ "Универсал":

45459,5
14771,3
14443,6
16244,6





2.2
МАУДО ДЮСШ "Юность"










2.2.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание)
2014 - 2016
Всего:
МБ 31973,8
ОБ 1128,0
10958,3
11104,0
11662,5
Численность обучающихся, чел.
339
339
339
КФКиС, МАУДО ДЮСШ "Юность"
Доля спортсменов-разрядников, %
25
25
25
2.2.2
Содержание имущества МАУДО ДЮСШ "Юность"
2014 - 2016
Всего:
МБ 121,3
37,4
40,5
43,4
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС, МАУДО ДЮСШ "Юность"
2.2.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУДО ДЮСШ "Юность")
2014 - 2016
Всего:
МБ 354,2
52,5
142,9
158,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС, МАУДО ДЮСШ "Юность"
2.2.4
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014 - 2016
Всего:
МБ 9201,6
416,5
8785,1
0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС,
МАУДО ДЮСШ "Юность"

Итого ДЮСШ "Юность":

43402,0
11464,7
20072,6
11864,7






Итого по задаче 2:

88861,5
26236,0
34516,1
28109,3





3
Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС
3.1
Выполнение муниципальной работы: обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего:
МБ 13936,2
4507,2
4437,6
4991,4
Кол-во учреждений
4
4
4
КФКиС, МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, %
100
100
100
3.2
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
2014 - 2016
Всего:
МБ 149,5
48,6
48,7
52,2
Количество учреждений
1
1
1
КФКиС, МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ Комитета по ФКиС)
2014 - 2016
Всего:
МБ 229,3
35,9
91,6
101,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС, МБУ ЦБ Комитета по ФКиС

Итого по задаче 3:

14315,0
4591,7
4577,9
5145,4






Всего по Программе

174395,6
54146,4
62382,1
57867,1






в том числе:











- всего муниципальные услуги

129497,0
41660,7
42369,2
45467,1






- всего муниципальные работы

13936,2
4507,2
4437,6
4991,4






- иные субсидии

10667,0
847,4
9275,1
544,5






- мероприятия по содержанию имущества

8920,5
3375,4
2252,5
3292,6






- иные мероприятия

11374,7
3755,7
4047,6
3571,4"






4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (очередной год и плановый период)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
174395,6
54146,4
62382,1
57867,1
в том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты
174395,6
54146,4
62382,1
57867,1
Счет 241: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
174395,6
54146,4
62382,1
57867,1"


------------------------------------------------------------------