По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2015 N 211-ПП "О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие транспортной системы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г. № 211-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 659-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН





Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 28 мая 2015 г. № 211-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

1. Слова "Срок реализации 2014 - 2020 годы." заменить словами "Срок реализации 2014 - 2022 годы.".
2. В паспорте Программы:
2.1. Позицию "Сроки и этапы реализации программы" изложить в редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы"

2.2. Позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
23069425,05 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 22686773,95 тыс. рублей, из них:
2014 год: 2684904,88 тыс. рублей,
2015 год: 2200440,95 тыс. рублей,
2016 год: 2133079,65 тыс. рублей,
2017 год: 1965134,77 тыс. рублей,
2018 год: 2933321,12 тыс. рублей,
2019 год: 3024528,42 тыс. рублей,
2020 год: 3113986,12 тыс. рублей,
2021 год: 2315689,02 тыс. рублей,
2022 год: 2315689,02 тыс. рублей.
ФБ: 334724,80 тыс. рублей, из них:
2015 год: 103664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231060,00 тыс. рублей.
МБ: 47926,30 тыс. рублей, из них:
2014 год: 17037,80 тыс. рублей,
2015 год: 15016,40 тыс. рублей,
2016 год: 3284,40 тыс. рублей,
2017 год: 3284,40 тыс. рублей,
2018 год: 3101,10 тыс. рублей,
2019 год: 3101,10 тыс. рублей,
2020 год: 3101,10 тыс. рублей"

2.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - в 2022 г. 6,4 % к 2011 году.
2. Рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения до 254,5 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
3. Рост подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте до 11,21 пасс.-км на 1 жителя в год к 2022 году.
4. Снижение количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий до 0,71 ед. к 2022 году.
5. Обеспечение ввода в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта.
6. Обеспечение ввода в эксплуатацию 26,83 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству.
7. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог Мурманской области (0,55 подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)"

2.4. Абзац седьмой раздела 1.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития транспортной системы Мурманской области" изложить в редакции:
"Решение задач Программы позволит обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения и на пригородном железнодорожном транспорте, ввод в эксплуатацию 503,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения капитального ремонта и ремонта, ввод в эксплуатацию 27,38 км региональных или межмуниципальных и местных автодорог после проведения работ по реконструкции и строительству, бесперебойное, круглогодичное безопасное движение автотранспорта по сети дорог Мурманской области, снизить количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий.".
2.5. Таблицу раздела 1.3 "Перечень показателей государственной программы" изложить в редакции:

"№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Государственная программа "Развитие транспортной системы Мурманской области"
I
Показатели целей государственной программы
1.1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году
%
0,3
1,0
1,0
1,6
1,6
2,2

2,8

3,4

4,0

4,6

5,2

5,8

6,4

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
(пасс.-км на 1 жителя в год)
249,8
252,2
252,5
252,5
212,8
252,7

252,9

253,1

253,3

253,6

253,9

254,2

254,5

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
(пасс.-км на 1 жителя в год)
11,0
11,1
11,1
11,1
6,01
11,12

11,13

11,14

11,15

11,16

11,18

11,20

11,21

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
ед.
0,81
0,8
0,8
0,79
0,99
0,78

0,77

0,76

0,75

0,74

0,73

0,72

0,71

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм)
2.1
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
2.1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8

10,3

13,0

15,93

18,46

22,28

26,1

29,92

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38









17,38



27,38

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"
2.2.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55 <*>

0,55 <*>

Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100
<*>

100
<*>

Отчеты предприятий транспортн. комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"
2.3.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966

965

964

963

962

960

958
<*>

957
<*>

гос. стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
<*> - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года"

2.6. В разделе 1.5 "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы" таблицу "Значения целевых показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований" изложить в редакции:

"№ п/п
Государственная программа, показатель, муниципальное образование
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт


Государственная программа "Развитие транспортной системы"
I
Показатели целей государственной программы: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мурманской области
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%


0,053
0,053
0,088

















г. Полярные Зори с подведомственной территорией
%


0,053
0,053
0,088
















1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами в общем количестве населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100



Ловозерский район
%
21,43
21,43
21,43
21,43
21,43

21,43

21,43

21,43

21,43

21,43

21,43

21,43



Терский район
%
78,57
78,57
78,57
78,57
78,57

78,57

78,57

78,57

78,57

78,57

78,57

78,57"



2.7. В разделе 1.5 "Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы" таблицу "Финансовое обеспечение государственной программы за счет местных бюджетов" изложить в редакции:

"Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование
Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
47926,3
17037,8
15016,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
25378,0
13646,0
11732,0
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения"
22548,3
3391,8
3284,4
3284,4
3284,4
3101,1
3101,1
3101,1
-
-
Ловозерский район
8464,3
1379,8
1272,4
1272,4
1272,4
1089,1
1089,1
1089,1
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
5935,2
1034,7
870,3
870,3
870,3
763,2
763,2
763,2
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
2529,1
345,1
402,1
402,1
402,1
325,9
325,9
325,9
-
-
Терский район
14084,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
2012,0
-
-
обеспечение потребностей населения в перевозках авиационным транспортом на местных воздушных линиях
13463,10
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
1923,3
-
-
обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных)
620,9
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
88,7
-
-"

2.8. Раздел 1.6 "Сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить в редакции:
"1.6. Сведения об объемах финансирования государственной программы



Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС


План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
Всего
23069425,05
2665322,17
22686773,95
2649663,93
334724,80

47926,30
15658,24


2014
2701942,68
2665322,17
2684904,88
2649663,93


17037,80
15658,24


2015
2319122,15

2200440,95

103664,80

15016,40



2016
2136364,05

2133079,65



3284,40



2017
2199479,17

1965134,77

231060,00

3284,40



2018
2936422,22

2933321,12



3101,10



2019
3027629,52

3024528,42



3101,10



2020
3117087,22

3113986,12



3101,10



2021
2315689,02

2315689,02







2022
2315689,02

2315689,02







Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
22944810,70
2649442,80
22562159,60
2633784,56
334724,80

47926,30
15658,24


2014
2685706,76
2649442,80
2668668,96
2633784,56
0,00

17037,80
15658,24


2015
2303036,04

2184354,84

103664,80

15016,40



2016
2122842,94

2119558,54

0,00

3284,40



2017
2185958,06

1951613,66

231060,00

3284,40



2018
2922095,80

2918994,70

0,00

3101,10



2019
3014053,10

3010952,00

0,00

3101,10



2020
3103510,80

3100409,70

0,00

3101,10



2021
2303803,60

2303803,60

0,00

0,00



2022
2303803,60

2303803,60

0,00

0,00



Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105458,55
11344,05
105458,55
11344,05






2014
11698,52
11344,05
11698,52
11344,05






2015
11654,31

11654,31







2016
11339,31

11339,31







2017
11339,31

11339,31







2018
11885,42

11885,42







2019
11885,42

11885,42







2020
11885,42

11885,42







2021
11885,42

11885,42







2022
11885,42

11885,42







Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1928,00
319,92
1928,00
319,92






2014
320,00
319,92
320,00
319,92






2015
216,00

216,00







2016
216,00

216,00







2017
216,00

216,00







2018
320,00

320,00







2019
320,00

320,00







2020
320,00

320,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3950,40
688,0
3950,40
688,0






2014
690,00
688,0
690,00
688,0






2015
465,80

465,80







2016
465,80

465,80







2017
465,80

465,80







2018
621,00

621,00







2019
621,00

621,00







2020
621,00

621,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13277,40
3527,40
13277,40
3527,40






2014
3527,40
3527,40
3527,40
3527,40






2015
3750,00

3750,00







2016
1500,00

1500,00







2017
1500,00

1500,00







2018
1500,00

1500,00







2019
750,00

750,00







2020
750,00

750,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
Всего
16776885,79
1789897,00
16416782,99
1777630,56
334724,80

25378,00
12266,44


2014
1806790,45
1789897,00
1793144,45
1777630,56


13646,00
12266,44


2015
1556127,24

1440730,44

103664,80

11732,00



2016
1378562,14

1378562,14







2017
1438715,86

1207655,86

231060,00





2018
1996253,10

1996253,10







2019
2085289,90

2085289,90







2020
2171715,70

2171715,70







2021
2171715,70

2171715,70







2022
2171715,70

2171715,70







Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"
Всего
4903071,25
717793,33
4880522,95
714401,53


22548,30
3391,8


2014
728360,35
717793,33
724968,55
714401,53


3391,80
3391,8


2015
612779,00

609494,60



3284,40



2016
610394,60

607110,20



3284,40



2017
610394,60

607110,20



3284,40



2018
780380,90

777279,80



3101,10



2019
780380,90

777279,80



3101,10



2020
780380,90

777279,80



3101,10



2021










2022










Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"
Всего
161870,90
29159,41
161870,90
29159,41






2014
32089,90
29159,41
32089,90
29159,41






2015
22962,90

22962,90







2016
21508,10

21508,10







2017
21508,10

21508,10







2018
21767,30

21767,30







2019
21017,30

21017,30







2020
21017,30

21017,30







2021










2022










Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1227597,11
128472,43
1227597,11
128472,43






2014
134701,98
128472,43
134701,98
128472,43






2015
127253,01

127253,01







2016
125899,21

125899,21







2017
128860,61

128860,61







2018
138020,92

138020,92







2019
140941,42

140941,42







2020
143973,32

143973,32







2021
143973,32

143973,32







2022
143973,32

143973,32"








2.9. Таблицу раздела 1.8 "Методика оценки эффективности государственной программы" изложить в редакции:

"N
Показатель/Пороговые значения по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году (указ № 1276)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2
Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения
202
202,16
202,32
202,48
202,64
202,88
203,12
203,36 <*>
203,60 <*>
3
Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте
8,88
8,89
8,90
8,91
8,92
8,93
8,94
8,95 <*>
8,96 <*>
4
Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий
0,63
0,62
0,61
0,614
0,608
0,602
0,596
0,59 <*>
0,584 <*>
<*> - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года"

3. В подпрограмме "Автомобильные дороги Мурманской области":
3.1. Позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы"

3.2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
16776885,79 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 16416782,99 тыс. рублей, из них:
2014 год: 1793144,45 тыс. рублей,
2015 год: 1440730,44 тыс. рублей,
2016 год: 1378562,14 тыс. рублей,
2017 год: 1207655,86 тыс. рублей,
2018 год: 1996253,10 тыс. рублей,
2019 год: 2085289,90 тыс. рублей,
2020 год: 2171715,70 тыс. рублей,
2021 год: 2171715,70 тыс. рублей,
2022 год: 2171715,70 тыс. рублей.
ФБ: 334724,80 тыс. рублей, в том числе:
2015 год: 103664,80 тыс. рублей,
2017 год: 231060,00 тыс. рублей.
МБ: 25378,00 тыс. рублей, из них:
2014 год: 13646,00 тыс. рублей,
2015 год: 11732,00 тыс. рублей"

3.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Сохранение на допустимом уровне содержания 1998,1 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 7852,04 п. м искусственных сооружений на них.
2. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт, составит 29,92 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
3. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству, составит 1,34 % (нарастающим итогом с момента реализации программы).
4. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий, составит 11,85 % (нарастающим итогом с момента реализации программы)"

3.4. Абзацы седьмой - девятый раздела 2.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"Показателями задачи по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения являются:
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию);
- площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог.".
3.5. Раздел 2.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"2.3. Перечень показателей подпрограммы

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
I
Показатели целей подпрограммы:
1.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
3,15
3,15
6,8

10,3

13,0

15,93

18,46

22,28

26,1

29,92

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)
км
-
0,55
0,55
-
-
2,38









17,38



27,38

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1 "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области"
2.1.1
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт
км
40,4
67,75
67,75
63,53
63,53
73,6

55,9

54,0

49,0

51,0

52,0

52

52

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
0,55
0,55












15,55



25,55

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.3
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог
Тыс. кв. м
-
-
-
809,8
809,8
110,2

52,76

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"
2.2.1
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий (нарастающим итогом с момента реализации программы)
%
-
-
-
2,65
2,65
3,80

4,95

6,1

7,25

8,4

9,55

10,7

11,85

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)
км
-
-
-
-
-
1,83

-

-

-

-

-

-

-

ведомственный мониторинг
Администрации муниципальных образований"

3.6. Раздел 2.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"2.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
Всего
16776885,79

16416782,99

334724,80

25378,00



2014
1806790,45
1789897,00
1793144,45
1777630,56


13646,00
12266,44


2015
1556127,24

1440730,44

103664,80

11732,00



2016
1378562,14

1378562,14







2017
1438715,86

1207655,86

231060,00





2018
1996253,10

1996253,10







2019
2085289,90

2085289,90







2020
2171715,70

2171715,70







2021
2171715,70

2171715,70







2022
2171715,70

2171715,70







Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
16776885,79

16416782,99

334724,80

25378,00



2014
1806790,45
1789897,00
1793144,45
1777630,56


13646,00
12266,44


2015
1556127,24

1440730,44

103664,80

11732,00



2016
1378562,14

1378562,14







2017
1438715,86

1207655,86

231060,00





2018
1996253,10

1996253,10







2019
2085289,90

2085289,90







2020
2171715,70

2171715,70







2021
2171715,70

2171715,70







2022
2171715,70

2171715,70"








3.7. Раздел 2.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
1
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги Мурманской области
2014 - 2022
Всего
16776885,79
16416782,99
334724,80
25378,00


Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1806790,45
1793144,45
0,00
13646,00

2015
1556127,24
1440730,44
103664,80
11732,00

2016
1378562,14
1378562,14
0,00
0,00

2017
1438715,86
1207655,86
231060,00
0,00

2018
1996253,10
1996253,10
0,00
0,00

2019
2085289,90
2085289,90
0,00
0,00

2020
2171715,70
2171715,70
0,00
0,00

2021
2171715,70
2171715,70
0,00
0,00

2022
2171715,70
2171715,70
0,00
0,00

1.1
Задача 1.1 "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области"
2014 - 2022
Всего
15589956,32
15255231,52
334724,80



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1496691,68
1496691,68
0,00


2015
1379296,54
1275631,74
103664,80


2016
1278562,14
1278562,14
0,00


2017
1338715,86
1107655,86
231060,00


2018
1896253,10
1896253,10
0,00


2019
1985289,90
1985289,90
0,00


2020
2071715,70
2071715,70
0,00


2021
2071715,70
2071715,70
0,00


2022
2071715,70
2071715,70
0,00


1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1 "Строительство (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
2014 - 2022
Всего
1953666,01
1953666,01



Развитие сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
0,00
0,00



2015
13609,61
13609,61



2016
10000,00
10000,00



2017
10000,00
10000,00



2018
429038,68
429038,68



2019
442931,78
442931,78



2020
349361,98
349361,98



2021
349361,98
349361,98



2022
349361,98
349361,98



1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального значения)"
2014 - 2022
Всего
13514486,46
13179761,66
334724,80


Обеспечение нормативного уровня содержания и приведение в нормативное состояние сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1491202,35
1491202,35
0,00


2015
1353805,93
1250141,13
103664,80


2016
1253699,69
1253699,69
0,00


2017
1313831,38
1082771,38
231060,00


2018
1452305,72
1452305,72
0,00


2019
1527428,79
1527428,79
0,00


2020
1707404,20
1707404,20
0,00


2021
1707404,20
1707404,20
0,00


2022
1707404,20
1707404,20
0,00


1.1.3
Основное мероприятие 1.1.3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
2014 - 2022
Всего
121803,85
121803,85



Приобретение и обслуживание имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности в отношении сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор
2014
5489,33
5489,33



2015
11881,00
11881,00



2016
14862,45
14862,45



2017
14884,48
14884,48



2018
14908,70
14908,70



2019
14929,33
14929,33



2020
14949,52
14949,52



2021
14949,52
14949,52



2022
14949,52
14949,52



1.2
Задача 1.2 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"
2014 - 2022
Всего
1186929,47
1161551,47
0,00
25378,00


Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
310098,77
296452,77
0,00
13646,00

2015
176830,70
165098,70
0,00
11732,00

2016
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2017
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2018
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2019
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2020
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2021
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2022
100000,00
100000,00
0,00
0,00

1.2.1
Основное мероприятие 1.2.1 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
2014 - 2022
Всего
1186929,47
1161551,47
0,00
25378,00

Приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области"
2014
310098,77
296452,77
0,00
13646,00

2015
176830,70
165098,70
0,00
11732,00

2016
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2017
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2018
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2019
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2020
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2021
100000,00
100000,00
0,00
0,00

2022
100000,00
100000,00
0,00
0,00


3.8. Раздел 2.6 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"2.6. Перечень объектов капитального строительства

N
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"





Всего
2182853,08
2148313,78
0,00
34539,30

2014
152356,37
129549,07
0,00
22807,30

2015
90440,31
78708,31
0,00
11732,00

2016
10000,00
10000,00
0,00
0,00

2017
10000,00
10000,00
0,00
0,00

2018
429038,68
429038,68
0,00
0,00

2019
442931,78
442931,78
0,00
0,00

2020
349361,98
349361,98
0,00
0,00

2021
349361,98
349361,98
0,00
0,00

2022
349361,98
349361,98
0,00
0,00

1
Реконструкция автодорог
нет
Мурманскавтодор
определится после проведения проектных работ
2018 - 2022
1853056,40
Всего
1853056,40
1853056,40



2014
0,00
0,00



2015
0,00
0,00



2016
0,00
0,00



2017
0,00
0,00



2018
417038,68
417038,68



2019
429931,78
429931,78



2020
335361,98
335361,98



2021
335361,98
335361,98



2022
335361,98
335361,98



2
Реконструкция путепровода через ж/д на км 2 + 125 автоподъезда г. Полярные Зори
нет
Администрация г. Полярные Зори
560 м п.
2013 - 2015
208233,90
Всего
158540,56
133162,56
0,00
25378,00

2014
81709,86
68063,86

13646,00

2015
76830,70
65098,70

11732,00

2016





2017





2018





2019





2020





2021





2022





2014
70646,51
61485,21

9161,3

2015





2016





2017





2018





2019





2020





2021





2022





3
Проектно-изыскательские и прочие работы
нет
Мурманскавтодор
-
2015 - 2022
100609,61
Всего
100609,61
100609,61



2014
0,00
0,00



2015
13609,61
13609,61



2016
10000,00
10000,00



2017
10000,00
10000,00



2018
12000,00
12000,00



2019
13000,00
13000,00



2020
14000,00
14000,00



2021
14000,00
14000,00



2022
14000,00
14000,00"




4. В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области":
4.1. Позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы"

4.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области) - 0,55 к 2022 г.
2. Обеспечение районов Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов продовольственными товарами (за исключением подакцизных) - 100 %"

4.3. В абзацах десятом и двенадцатом раздела 3.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" число "2020" заменить числом "2022".
4.4. Раздел 3.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"3.3. Перечень показателей подпрограммы

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 <*>
2022 <*>
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"

Показатели целей подпрограммы:
1.1
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)
ед.
0,55
0,55
0,55
0,55
0,66
0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, нуждающихся в продовольственном обеспечении и отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов
%
100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

отчеты муниципальных образований, мониторинг обеспечения доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задачи подпрограммы:
2.1
Задача 1 - Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2.1.1
Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок пассажиров, всего:
ед.
218324
191847
187006
170351
164280
170354

170354

170354

170354

170354

170354

170354

170354

отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
В том числе:
- автомобильным транспортом (межмуниципальные междугородные и пригородные перевозки)
ед.
215208
190800
185929
169350
163214
169350

169350

169350

169350

169350

169350

169350

169350




- железнодорожным транспортом (пригородное сообщение)

2868
802
804
728
785
728

728

728

728

728

728

728

728




- внутренним водным транспортом

56
53
52
53
53
56

56

56

56

56

56

56

56




- воздушным транспортом (обслуживание жителей отдаленных поселений)

192
192
221
220
228
220

220

220

220

220

220

220

220



2.1.3
Количество населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченными сроками завоза грузов, в которые осуществлена доставка грузов
ед.
14
14
14
14
14
14

14

14

14

14

14

14

14

отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
<*> - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года"

4.5. Раздел 3.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"3.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"
Всего
4903071,25
717793,33
4880522,95
714401,53


22548,30
3391,8


2014
728360,35
717793,33
724968,55
714401,53


3391,80
3391,8


2015
612779,00

609494,60



3284,40



2016
610394,60

607110,20



3284,40



2017
610394,60

607110,20



3284,40



2018
780380,90

777279,80



3101,10



2019
780380,90

777279,80



3101,10



2020
780380,90

777279,80



3101,10



2021










2022










Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
4903071,25
717793,33
4880522,95
714401,53


22548,30
3391,8


2014
728360,35
717793,33
724968,55
714401,53


3391,80
3391,8


2015
612779,00

609494,60



3284,40



2016
610394,60

607110,20



3284,40



2017
610394,60

607110,20



3284,40



2018
780380,90

777279,80



3101,10



2019
780380,90

777279,80



3101,10



2020
780380,90

777279,80



3101,10



2021










2022"











4.6. Раздел 3.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"
2014 - 2022
Всего
4903071,25
4880522,95

22548,30


Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728360,35
724968,55

3391,80

2015
612779,00
609494,60

3284,40

2016
610394,60
607110,20

3284,40

2017
610394,60
607110,20

3284,40

2018
780380,90
777279,80

3101,10

2019
780380,90
777279,80

3101,10

2020
780380,90
777279,80

3101,10

2021





2022





Задача 2.1. Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия
2014 - 2022
Всего
4903071,25
4880522,95

22548,30


Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
728360,35
724968,55

3391,80

2015
612779,00
609494,60

3284,40

2016
610394,60
607110,20

3284,40

2017
610394,60
607110,20

3284,40

2018
780380,90
777279,80

3101,10

2019
780380,90
777279,80

3101,10

2020
780380,90
777279,80

3101,10

2021





2022





Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках
2014 - 2022
Всего
222740,85
222740,85



обеспечение выполнения запланированного количества рейсов, обеспечение перевозки обучающихся и студентов, граждан льготной категории железнодорожным транспортом пригородного сообщения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
29876,25
29876,25



2015
27468,80
27468,80



2016
32984,30
32984,30



2017
32984,30
32984,30



2018
33142,40
33142,40



2019
33142,40
33142,40



2020
33142,40
33142,40



2021





2022





Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования
2014 - 2022
Всего
3358359,30
3358359,30



выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
513685,10
513685,10



2015
407556,50
407556,50



2016
383969,50
383969,50



2017
383969,50
383969,50



2018
556392,90
556392,90



2019
556392,90
556392,90



2020
556392,90
556392,90



2021





2022





Основное мероприятие 2.1.3. Транспортное обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов Мурманской области
2014 - 2022
Всего
1321971,10
1299422,80

22548,30

выполнение запланированных объемов перевозок
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области"
2014
184799,00
181407,20

3391,80

2015
177753,70
174469,30

3284,40

2016
193440,80
190156,40

3284,40

2017
193440,80
190156,40

3284,40

2018
190845,60
187744,50

3101,10

2019
190845,60
187744,50

3101,10

2020
190845,60
187744,50

3101,10

2021





2022






5. В подпрограмме "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области":
5.1. Позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы"

5.2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
161870,90 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 161870,90 тыс. рублей, из них:
2014 год: 32089,90 тыс. рублей,
2015 год: 22962,90 тыс. рублей,
2016 год: 21580,10 тыс. рублей,
2017 год: 21580,10 тыс. рублей,
2018 год: 21767,30 тыс. рублей,
2019 год: 21017,30 тыс. рублей,
2020 год: 21017,30 тыс. рублей"

5.3. Абзац второй раздела 4.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году по сравнению с 2010 годом.".
5.4. Последний абзац раздела 4.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.".
5.5. Раздел 4.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"4.3. Перечень показателей подпрограммы

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 <*>
2022 <*>
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"
I
Показатели целей подпрограммы
1.1
Количество ДТП
ед.
969
968
968
967
944
966

965

964

963

962

960

959

958

государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1 "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения"
2.1.1
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
%
19,8
19,0
19,0
18,2
29,1
17,8

17,4

17,0

16,6

16,2

15,8

15,4

15,0

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2
Количество мест концентрации ДТП
ед.
77
71
71
71
69
70

69

68

67

66

65

64

63

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2 "Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма"
2.2.1
Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет
ед.
101
116
116
113
109
110

107

104

101

98

95

92

89

государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2.2
Количество ДТП по вине пешеходов
ед.
80
91
91
89
64
87

85

83

81

79

77

75

73

государственное стат. наблюдение (код по ОКУД 0615062)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.3
Задача 3 "Повышение эффективности спасения и оказания срочной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП"
2.3.1
Количество спасенных людей аварийно-спасательными подразделениями при выездах на ДТП
чел.
165
165
165
165
165
165

165

165

165

165

165

165

165

ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
<*> - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года"

5.6. Раздел 4.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"4.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"
Всего
161870,90
29159,41
161870,90
29159,41






2014
32089,90
29159,41
32089,90
29159,41






2015
22962,90

22962,90







2016
21508,10

21508,10







2017
21508,10

21508,10







2018
21767,30

21767,30







2019
21017,30

21017,30







2020
21017,30

21017,30







2021
-

-







2022
-

-







Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
142715,10
24624,09
142715,10
24624,09






2014
27552,50
24624,09
27552,50
24624,09






2015
18531,10

18531,10







2016
19326,30

19326,30







2017
19326,30

19326,30







2018
19326,30

19326,30







2019
19326,30

19326,30







2020
19326,30

19326,30







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Министерство образования и науки Мурманской области
Всего
1928,00
319,92
1928,00
319,92






2014
320,00
319,92
320,00
319,92






2015
216,00

216,00







2016
216,00

216,00







2017
216,00

216,00







2018
320,00

320,00







2019
320,00

320,00







2020
320,00

320,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области
Всего
3950,40
688,0
3950,40
688,0






2014
690,00
688,0
690,00
688,0






2015
465,80

465,80







2016
465,80

465,80







2017
465,80

465,80







2018
621,00

621,00







2019
621,00

621,00







2020
621,00

621,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00







Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
13277,40
3527,40
13277,40
3527,40






2014
3527,40
3527,40
3527,40
3527,40






2015
3750,00

3750,00







2016
1500,00

1500,00







2017
1500,00

1500,00







2018
1500,00

1500,00







2019
750,00

750,00







2020
750,00

750,00







2021
0,00

0,00







2022
0,00

0,00"








5.7. Раздел 4.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области"
2014 - 2022
Всего
161870,90
161870,90




Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
32089,90
32089,90



2015
22962,90
22962,90



2016
21508,10
21508,10



2017
21508,10
21508,10



2018
21767,30
21767,30



2019
21017,30
21017,30



2020
21017,30
21017,30



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Задача 3.1. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 - 2022
Всего
31500,00
31500,00




Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4500,00
4500,00



2015
4500,00
4500,00



2016
4500,00
4500,00



2017
4500,00
4500,00



2018
4500,00
4500,00



2019
4500,00
4500,00



2020
4500,00
4500,00



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Основное мероприятие 3.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
2014 - 2022
Всего
31500,00
31500,00



Обеспечение своевременного предоставления информации и предложений, обеспечение проведения комиссионных проверок состояния дорог и дорожных сооружений. Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
4500,00
4500,00



2015
4500,00
4500,00



2016
4500,00
4500,00



2017
4500,00
4500,00



2018
4500,00
4500,00



2019
4500,00
4500,00



2020
4500,00
4500,00



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Задача 3.2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2014 - 2022
Всего
117093,50
117093,50




Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД "МОЦДОД Лапландия", Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24062,50
24062,50



2015
14712,90
14712,90



2016
15508,10
15508,10



2017
15508,10
15508,10



2018
15767,30
15767,30



2019
15767,30
15767,30



2020
15767,30
15767,30



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Основное мероприятие 3.2.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
2014 - 2022
Всего
117093,50
117093,50



Обеспечение проведения на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, широкомасштабных акций, направленных на все категории участников дорожного движения. Обеспечение приобретения световозвращающих приспособлений и проведения акций "Используй фликеры" для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области. Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Проведен конкурс проектов среди общественных объединений, направленный на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД "МОЦДОД Лапландия", Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор
2014
24062,50
24062,50



2015
14712,90
14712,90



2016
15508,10
15508,10



2017
15508,10
15508,10



2018
15767,30
15767,30



2019
15767,30
15767,30



2020
15767,30
15767,30



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Задача 3.3 Повышение эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)
2014 - 2022
Всего
13277,40
13277,40




Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области"
2014
3527,40
3527,40



2015
3750,00
3750,00



2016
1500,00
1500,00



2017
1500,00
1500,00



2018
1500,00
1500,00



2019
750,00
750,00



2020
750,00
750,00



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00



Основное мероприятие 3.3.1. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
2014 - 2022
Всего
13277,40
13277,40



Обеспечение гидравлическим аварийно-спасательным инструментом ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области"
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области"
2014
3527,40
3527,40



2015
3750,00
3750,00



2016
1500,00
1500,00



2017
1500,00
1500,00



2018
1500,00
1500,00



2019
750,00
750,00



2020
750,00
750,00



2021
0,00
0,00



2022
0,00
0,00




6. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
6.1. Позицию "Сроки и этапы реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы"

6.2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
1227597,11 тыс. рублей, в том числе:
ОБ: 1227597,11 тыс. рублей, из них:
2014 год: 134701,98 тыс. рублей,
2015 год: 127253,01 тыс. рублей,
2016 год: 125899,21 тыс. рублей,
2017 год: 128860,61 тыс. рублей,
2018 год: 138020,92 тыс. рублей,
2019 год: 140941,42 тыс. рублей,
2020 год: 143973,32 тыс. рублей,
2021 год: 143973,32 тыс. рублей,
2022 год: 143973,32 тыс. рублей"

6.3. Раздел 5.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"5.3. Перечень показателей подпрограммы

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
I
Показатели задач подпрограммы
1.1
Задача 1 "Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства"
1.1.1
Обеспечение организации дорожной деятельности на региональных или межмуниципальных автодорогах
Да - 1/нет - 0
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1.2
Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области
Да - 1/нет - 0
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Ведомственный мониторинг
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2
Задача 2 "Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники"
2.2.1
Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушением норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники
%
45
40
40
38
38
37

36,8

36,5

36,3

36,1

36

35,9

35,7

Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.2
Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году
%
105,4
103
103
103
119,5
103,3

103,5

103,7

103,9

104

104,2

104,4

104,5

Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.3
Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году
%
104,2
103
103
103
114,1
103,3

103,5

103,7

103,9

104

104,2

104,4

104,5

Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2.2.4
Количество проведенных проверок в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
единиц

20
20
23
13
25

26

27

28

29

30

31

32

Ведомственный мониторинг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области"

6.4. Раздел 5.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"5.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1227597,11
128472,43
1227597,11
128472,43






2014
134701,98
128472,43
134701,98
128472,43






2015
127253,01

127253,01







2016
125899,21

125899,21







2017
128860,61

128860,61







2018
138020,92

138020,92







2019
140941,42

140941,42







2020
143973,32

143973,32







2021
143973,32

143973,32







2022
143973,32

143973,32







Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Всего
1122138,56

1122138,56







2014
123003,46
117128,38
123003,46
117128,38






2015
115598,70

115598,70







2016
114559,90

114559,90







2017
117521,30

117521,30







2018
126135,50

126135,50







2019
129056,00

129056,00







2020
132087,90

132087,90







2021
132087,90

132087,90







2022
132087,90

132087,90







Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
Всего
105458,55

105458,55







2014
11698,52
11344,05
11698,52
11344,05






2015
11654,31

11654,31







2016
11339,31

11339,31







2017
11339,31

11339,31







2018
11885,42

11885,42







2019
11885,42

11885,42







2020
11885,42

11885,42







2021
11885,42

11885,42







2022
11885,42

11885,42"








6.5. Раздел 5.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"5.5 Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
по годам реализации
всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
2014 - 2022
Всего
1227597,11
1227597,11





2014
134701,98
134701,98



2015
127253,01
127253,01



2016
125899,21
125899,21



2017
128860,61
128860,61



2018
138020,92
138020,92



2019
140941,42
140941,42



2020
143973,32
143973,32



2021
143973,32
143973,32



2022
143973,32
143973,32



4.1
Задача 4.1. Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
1122138,56
1122138,56




Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
123003,46
123003,46



2015
115598,70
115598,70



2016
114559,90
114559,90



2017
117521,30
117521,30



2018
126135,50
126135,50



2019
129056,00
129056,00



2020
132087,90
132087,90



2021
132087,90
132087,90



2022
132087,90
132087,90



4.1.1
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации функций в сфере развития транспорта
2014 - 2022
Всего
278194,36
278194,36



Повышение качества выполнения функций в сфере развития транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2014
30316,36
30316,36



2015
30901,50
30901,50



2016
29221,50
29221,50



2017
29221,50
29221,50



2018
31706,70
31706,70



2019
31706,70
31706,70



2020
31706,70
31706,70



2021
31706,70
31706,70



2022
31706,70
31706,70



4.1.2
Основное мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
633191,40
633191,40



Повышение качества выполнения функций в сфере развития дорожного хозяйства
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
91259,90
91259,90



2015
83270,00
83270,00



2016
83911,20
83911,20



2017
86872,60
86872,60



2018
93001,60
93001,60



2019
95922,10
95922,10



2020
98954,00
98954,00



2021
98954,00
98954,00



2022
98954,00
98954,00



4.1.3
Основное мероприятие 4.1.3. Оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства
2014 - 2022
Всего
12844,80
12844,80



Повышение качества предоставляемых услуг
ГОКУ Мурманскавтодор
2014
1427,20
1427,20



2015
1427,20
1427,20



2016
1427,20
1427,20



2017
1427,20
1427,20



2018
1427,20
1427,20



2019
1427,20
1427,20



2020
1427,20
1427,20



2021
1427,20
1427,20



2022
1427,20
1427,20



4.2
Задача 4.2. Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники
2014 - 2022
Всего
105458,55
105458,55




Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
11698,52
11698,52



2015
11654,31
11654,31



2016
11339,31
11339,31



2017
11339,31
11339,31



2018
11885,42
11885,42



2019
11885,42
11885,42



2020
11885,42
11885,42



2021
11885,42
11885,42



2022
11885,42
11885,42



4.2.1
Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение деятельности в сфере государственного надзора и контроля за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2020
Всего
97253,79
97253,79



Повышение качества выполнения функций регионального государственного надзора и контроля
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области
2014
9947,52
9947,52



2015
10847,59
10847,59



2016
10532,59
10532,59



2017
10532,59
10532,59



2018
11078,70
11078,70



2019
11078,70
11078,70



2020
11078,70
11078,70



2021
11078,70
11078,70



2022
11078,70
11078,70



4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2. Оказание услуг в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области
2014 - 2022
Всего
8204,76
8204,76



Повышение качества предоставляемых услуг
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области"
2014
1751,00
1751,00



2015
806,72
806,72



2016
806,72
806,72



2017
806,72
806,72



2018
806,72
806,72



2019
806,72
806,72



2020
806,72
806,72



2021
806,72
806,72



2022
806,72
806,72




7. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ п/п
Наименование муниципального образования
Размер субсидии после распределения, руб.
1
г. Мончегорск
6675332,18
2
г. Мурманск
29998613,29
3
г. Апатиты
29999999,90
4
г.п. Заполярный Печенгского района
9113752,16
5
г.п. Ревда Ловозерского района
1060688,02
6
Ковдорский район
786462,52
7
ЗАТО г. Североморск
21732552,15
8
г.п. Зеленоборский Кандалакшского района
632599,78
Итого:
100000000,00"

8. Дополнить Программу приложением № 7 следующего содержания:
"Приложение № 7
к Программе

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ИСТОЧНИКОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИХСЯ К АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок, цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на финансирование объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения и включенных в Программу (далее - трансферты).
2. Трансферты предоставляются на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее - объекты), включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставку оборудования и прочие затраты, в соответствии со сводным сметным расчетом.
3. Трансферты предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:
а) наличие утвержденной проектной документации на объекты, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта или наличие обязательства муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации, проведение в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
б) наличие в муниципальных образованиях муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по реализации объектов, соответствующие мероприятиям Программы.
4. Трансферты предоставляются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (далее - Министерство) в соответствии с бюджетной росписью на основании соглашения о предоставлении трансфертов (далее - соглашение) по утверждаемой Министерством форме.
5. Сроки, порядок представления муниципальными образованиями отчетности об исполнении условий предоставления трансфертов и их использовании устанавливаются соглашением.
6. Предоставление трансфертов городским (сельским) поселениям осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между Министерством, муниципальным районом и городским (сельским) поселением в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
7. Целевым показателем результативности использования субсидии является объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
а) сведения об объеме трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию;
б) целевое назначение трансфертов;
в) сведения о наименовании объектов;
г) сведения об объеме средств, предоставляемых из бюджетов районов бюджетам поселений на финансирование объектов (в случае финансирования объектов поселений из бюджетов муниципальных районов);
д) обязательство муниципального образования представить Министерству в месячный срок после заключения соглашения подтверждение о внесении изменений в сводные бюджетные росписи в части увеличения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований на сумму предоставленных трансфертов;
е) график финансирования (перечисления) трансфертов;
ж) обязательство муниципального образования о предоставлении по формам и в сроки, установленные Министерством, отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местных бюджетов в части объектов, на финансирование которых предоставлены трансферты;
з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления трансфертов;
и) порядок возврата трансфертов, в том числе использованных не по целевому назначению;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) значения целевых показателей результативности использования муниципальным образованием трансфертов.
9. Размер средств, указанных в подпункте "г" пункта 7 настоящих Правил, подтверждается выпиской из решения представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, которая предоставляется муниципальным образованием Министерству при заключении соглашения.
10. Для заключения соглашения муниципальные образования предоставляют:
а) заявление о предоставлении трансфертов;
б) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на объекты (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости строительства, сводных сметных расчетов и документов об утверждении проектно-сметной документации или обязательство муниципального образования, предусматривающее обеспечение разработки проектно-сметной документации и проведения в установленных законодательством РФ случаях государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости строительства;
в) копию документов, подтверждающих наличие прав собственности на объекты (в случае реконструкции), а также прав на земельный участок, на котором планируется строительство объекта.
11. Не допускается использование трансфертов на финансирование объекта капитального строительства в части, превышающей сметную стоимость строительства, утвержденную в установленном порядке.
12. Оценка эффективности использования трансфертов осуществляется Министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений следующих показателей результативности предоставления трансфертов:
а) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию;
б) уровень технической готовности объектов;
в) утверждение проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с принятыми обязательствами муниципального образования.
13. Орган местного самоуправления вправе увеличивать размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение объектов, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемых трансфертов из областного бюджета.
14. Трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных образований на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
Учет операций, связанных с использованием трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
15. В случае несоблюдения условий, установленных пунктом 3 Правил, трансферты муниципальным образованиям не предоставляются.
Предоставление трансфертов приостанавливается по решению Министерства в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения.
При невозможности устранения допущенного муниципальным образованием нарушения условий соглашения предоставление трансфертов прекращается по решению Министерства, а высвобождающиеся средства перераспределяются путем внесения соответствующих изменений в Программу с последующим внесением изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год.
16. Контроль за целевым использованием трансфертов и исполнением муниципальными образованиями условий соглашений осуществляется Министерством, Контрольно-счетной палатой Мурманской области, иными контрольно-ревизионными органами в соответствии с законодательством РФ.".
9. Дополнить Программу приложением № 8 следующего содержания:
"Приложение № 8
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
в том числе:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
-
-
2939,6
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0
2939,0

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
2018,8
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1
1998,1

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
920,8
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
940,9
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-

автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
95,12
27,38
0,55
0,00
1,83
-
-
-
15,00
-
10,00
-

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
83,92
25,55
0,55
0,00
0,00
-
-
-
15,00
-
10,00
-

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

11,20
1,83
0,00
0,00
1,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
960,7
978,3
996,0
1013,6
1031,3
1048,9
1066,6
1084,2
1101,9
1119,5

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
659,9
665,3
677,3
689,3
701,3
713,3
725,3
737,3
749,3
761,3

автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
300,8
313,0
318,7
324,3
330,0
335,6
341,3
346,9
352,6
358,2"

10. Дополнить Программу приложением № 9 следующего содержания:
"Приложение № 9
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ", НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г.

тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
"Автомобильные дороги" всего, в том числе:

806
0409
-
-
1556127,24
1378562,14
1438715,86
1996253,10
2085289,90
2171715,70
2171715,70
2171715,70
14970095,34
Задача 1.1 "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1379296,54
1278562,14
1338715,86
1896253,10
1985289,90
2071715,70
2071715,70
2071715,70
14093264,64
Основное мероприятие 1.1.1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
13609,61
10000,00
10000,00
429038,68
442931,78
349361,98
349361,98
349361,98
1953666,01
из них:














Мероприятие 1.1.1.1 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
-
-
-
417038,68
429931,78
335361,98
335361,98
335361,98
1853056,40
Мероприятие 1.1.1.2 "Проектно-изыскательские и прочие работы"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
414
13609,61
10000,00
10000,00
12000,00
13000,00
14000,00
14000,00
14000,00
100609,61
Основное мероприятие 1.1.2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
1353805,93
1253699,69
1313831,38
1452305,72
1527428,79
1707404,20
1707404,20
1707404,20
12023284,11
Мероприятие 1.1.2.1 "Содержание автодорог"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
319939,78
438323,80
236631,40
499962,20
527460,10
554360,50
554360,50
554360,50
3685398,78
806
0409
1215390
244
93298,32
-
231060,00
-
-
-
-
-
324358,32
Мероприятие 1.1.2.2 "Содержание искусственных сооружений"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
62661,90
84400,00
90054,80
96268,50
101563,30
106743,00
106743,00
106743,00
755177,50
Мероприятие 1.1.2.3 "Выполнение отдельных работ по технической эксплуатации автомобильных дорог"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
94569,23
66710,69
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,0
80000,0
641279,92
Мероприятие 1.1.2.4 "Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
33188,80
13680,10
14513,70
11661,70
12303,10
12930,60
12930,60
12930,60
124139,20
806
0409
1215390
244
10366,48
-
-
-
-
-
-
-
10366,48
Мероприятие 1.1.2.5 "Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограничивающими ограждениями перильного типа"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
-
4792,50
5113,60
5466,40
5767,10
6061,20
6061,20
6061,20
39323,20
Мероприятие 1.1.2.6 "Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
606516,20
640467,60
650776,08
752873,12
793927,29
940574,20
940574,20
940574,20
6266282,89
Мероприятие 1.1.2.8 "Капитальный ремонт а/д Умба - Варзуга, км 0 + 000 - км 134 + 900, участок км 54 - км 69"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
243
128265,22
-
-
-
-
-
-
-
128265,22
Мероприятие 1.1.2.11 "Устройство наружного электрического освещения на участках автомобильных дорог, км"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
5000,00
5325,00
5681,80
6073,80
6407,90
6734,70
6734,70
6734,70
48692,60
Основное мероприятие 1.1.3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" <*>
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
-
-
11881,00
14862,45
14884,48
14908,70
14929,33
14949,52
14949,52
14949,52
116314,52
Мероприятие 1.1.3.1 "Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
3200,00
Мероприятие 1.1.3.2 "Поверка измерительного оборудования"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
450,00
328,93
350,96
375,18
395,81
416,00
416,00
416,00
3148,88
Мероприятие 1.1.3.3 "Реализация иных мер в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области, в том числе имущества, необходимого для их обслуживания"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
244
10731,00
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
14133,52
109665,64
Мероприятие 1.1.3.4 "Приобретение и обновление программного обеспечения для осуществления дорожной деятельности"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, ГОКУ Мурманскавтодор
806
0409
1212999
242
300,00
-
-
-
-
-
-
-
300,0
Задача 1.2 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
-
-
176830,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
876830,70
Основное мероприятие 1.2.1 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО, администрация г. Полярные Зори
806
0409
-
-
165098,70
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
865098,70
Мероприятие 1.2.1.1 "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217093
521
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
800000,00
Мероприятие 1.2.1.2 "Субсидия г. Полярные Зори на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2 + 125 автоподъезда г. Полярные Зори"
Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
806
0409
1217400
522
65098,70
-
-
-
-
-
-
-
65098,70
Администрация г. Полярные Зори
-
-
-
-
11732,00
-
-
-
-
-
-
-
11732,00
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
-
-
-
-
-
566901,58
531033,50
529947,50
529958,13
530468,17
530678,17
531688,17
531698,77
4282374,01
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
-
-
-
-
-
103664,80
-
231060,00
-
-
-
-
-
334724,80
в т.ч.:














субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
-
806
0409
1215390
244
103664,8
-
231060,0
-
-
-
-
-
334724,8

Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
11. Дополнить Программу приложением № 10 следующего содержания:
"Приложение № 10
к Программе

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г. ЗА 20__ ГОД

№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
По программе
В отчетном году
на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
км
X

X

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
X

X

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
X

X
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км




автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км




автомобильных дорог общего пользования местного значения
км



3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км




сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км




сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км



4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км




сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км




сети автомобильных дорог общего пользования местного значения




5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км




автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км




автомобильных дорог общего пользования местного значения
км




Примечание: Графы, содержащие знак "Х", не заполняются.".
12. Дополнить Программу приложением № 11 следующего содержания:
"Приложение № 11
к Программе

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ", НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г. ЗА 20__ ГОД

тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по Программе
Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
Региональная программа - всего, в том числе:


0409




Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


0409






0409




........

0409




из них:







Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"


0409






0409






0409






0409




.........

0409




Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


0409






0409






0409




.......

0409




Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


0409






0409






0409




.......

0409




Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"


0409






0409






0409




.........

0409




Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня"


0409






0409






0409




Основное мероприятие ___







Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов







Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Программы, всего







в т.ч.:







субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)







иные межбюджетные трансферты








Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов" указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
13. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:
"Приложение № 12
к Программе

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДОВ

№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
в том числе:
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
98,90
21,7
0
0
14
10
18,1
0
11,814
0
19,279

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
87,70
21,70
0
0
14
10
16,9
0
10,11
0
15

автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
11,20
-
-
-
-
-
1,2
2,2
1,7
1,823
4,279"

14. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:
"Приложение № 13
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусственные сооружения, пог. м
км
из них искусственных сооружений, пог. м
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
... до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего


0,56
59,2
185093,29
0,56
59,2
76830,70
76830,70
-
-
-

в том числе по объектам:












1
Реконструкция путепровода через ж/д на км 2 + 125 автоподъезда г. Полярные Зори
51/1/5/0015/11 от 28.02.2011
2015
0,56
59,2
185093,29
0,56
59,2
76830,70
76830,70
-
-
-"

15. Дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
"Приложение № 14
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
566901,58
531033,50
529947,50
529958,13
530468,17
530678,17
531688,17
531698,77
4282374,01
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
16657,72
5498,94
2264,85
2264,85
2264,85
2264,85
2264,85
2264,85
35745,76
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
390215,02
370489,98
398989,08
356350,50
356360,42
356570,42
357080,42
357091,02
2943146,86
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
160028,83
155044,58
128693,57
171342,78
171842,90
171842,90
172342,90
172342,90
1303481,38"


------------------------------------------------------------------