Постановление Администрации города Мурманска от 10.06.2015 N 1539 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 N 3237 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014 - 2018 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. № 1539
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 12.11.2013 № 3237
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МУРМАНСКА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ
18.11.2013 № 3287, ОТ 30.06.2014 № 2113, ОТ 23.09.2014
№ 3074, ОТ 23.10.2014 № 3547, ОТ 27.10.2014 № 3566,
ОТ 26.12.2014 № 4298, ОТ 17.04.2015 № 987)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014 - 2018 годы" (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 27.10.2014 № 3566, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987) следующие изменения:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение программы
Всего по программе: 883100,5 тыс. руб., в т.ч.:
местный бюджет (далее - МБ): 874426,2 тыс. руб., из них:
2014 год - 110099,9 тыс. руб.;
2015 год - 104584,9 тыс. руб.;
2016 год - 104091,7 тыс. руб.;
2017 год - 105576,9 тыс. руб.;
2018 год - 450072,8 тыс. руб.
областной бюджет (далее - ОБ): 8674,3 тыс. руб., из них:
2015 год - 8674,3 тыс. руб.
".
1.2. В разделе I "Подпрограмма "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы":
1.2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 392584 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 392584 тыс. руб., из них:
2014 год - 17003,5 тыс. руб.;
2015 год - 16679,9 тыс. руб.;
2016 год - 12701,7 тыс. руб.;
2017 год - 12851,5 тыс. руб.;
2018 год - 333347,4 тыс. руб.
".
1.2.2. Подраздел 3 "Перечень основных программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе II "Подпрограмма "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2014 - 2018 годы" наименование подраздела 3 "Перечень основных программных мероприятий" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий подпрограммы".
1.4. В разделе III "Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы":
1.4.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
"Всего по подпрограмме: 3937,8 тыс. рублей, в т.ч.:
МБ: 3937,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 777,0 тыс. руб.;
2015 год - 745,8 тыс. руб.;
2016 год - 805,0 тыс. руб.;
2017 год - 805,0 тыс. руб.;
2018 год - 805,0 тыс. руб."
".
1.4.2. Подраздел 3 "Перечень основных программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4.3. Таблицу "Объем финансирования подпрограммы" подраздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе IV "Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы" наименование подраздела 3 "Перечень основных программных мероприятий" изложить в новой редакции:
"3. Перечень основных мероприятий ВЦП".
1.6. В разделе V "Ведомственная целевая программа "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы":
1.6.1. Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 67790,0 тыс. руб., в том числе:
МБ: 59115,7 тыс. руб., из них:
2014 год - 13000, 0 тыс. руб.;
2015 год - 5065,7 тыс. руб.;
2016 год - 13550,0 тыс. руб.;
2017 год - 13750,0 тыс. руб.;
2018 год - 13750,0 тыс. руб.,
ОБ: 8674,3 тыс. руб., из них:
2015 год - 8674,3 тыс. руб.
".
1.6.2. В первом абзаце строки "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы цифру "8" заменить цифрой "6".
1.6.3. Подраздел 2 "Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значение показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год
Годы реализации ВЦП
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных
шт.
1011
1000
970
960
960
950
950
".
1.6.4. Подраздел 3 "Перечень основных программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6.5. Подраздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
67790,0
13000,0
13740,0
13550,0
13750,0
13750,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
59115,7
13000,0
5065,7
13550,0
13750,0
13750,0
средств областного бюджета:
8674,3
-
8674,3
-
-
-
средств федерального бюджета:
0
0
0
0
0
0
внебюджетных средств:
0
0
0
0
0
0
".
1.6.6. В 4 абзаце подраздела 5 "Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации" цифры "8,0" заменить цифрами "6,0".
1.7. В разделе VI "Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2014 - 2018 годы":
1.7.1 Строку "Финансовое обеспечение ВЦП" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение ВЦП
Всего по ВЦП: 176740,10 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 176740,10 тыс. руб., из них:
2014 год - 31102,8 тыс. руб.,
2015 год - 33383,5 тыс. руб.,
2016 год - 36661,0 тыс. руб.,
2017 год - 37796,4 тыс. руб.,
2018 год - 37796,4 тыс. руб.
".
1.7.2. Подраздел 3 "Перечень основных мероприятий ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7.3. Подраздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 08.05.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование, ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города
1
Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1.1
Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
2 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
42536,2
10325,2
7928,1
8094,3
8094,3
8094,3
Объем вывезенных отходов, м; длина преград, п. м; количество установленных контейнеров, ед.; количество проведенных акций по сбору ртутьсодержащих отходов, ед.
4195
3023
2731
2521
2342
КРГХ, ММБУ "Экосистема"
167
167
167
120
120
16
16
16
16
16
8
12
12
12
12
1.2
Содержание ММБУ "Экосистема"
1 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
19239,7
3229,8
3388,1
4107,4
4257,2
4257,2
Количество учреждений, ед.
1
1
1
1
1
КРГХ, ММБУ "Экосистема"
1.3
Разработка проекта рекультивации городской свалки твердых отходов
2018 г.
МБ
6682,5
0
0
0
0
6682,5
Количество разработанной проектной документации, шт.
0
0
0
0
1
КРГХ
1.4
Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов
1 - 4 кв. 2015 - 2018 гг.
МБ
250962,2
0
4863,7
0
0
246098,5
Процент, выполненных работ, %.
0
10
0
0
90
КРГХ
1.5
Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений по ул. Юрия Смирнова (район Дровяное)
2018 г.
МБ
57100,0
0
0
0
0
57100,0
Количество разработанной проектной документации, ед.
Количество сооружений, ед.
0
0
0
0
1
КРГХ
0
0
0
0
1
Всего по задаче 1
МБ
376520,6
13555,0
16179,9
12201,7
12351,5
322232,5
2
Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения города
2.1
Изготовление и размещение информации об охране окружающей среды, проведение общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом"
1 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Тираж изготовленных материалов, ед.
1113,0
1113,0
1113,0
1020,0
970,0
КРГХ
Всего по задаче 2
МБ
2500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Задача 3. Создание системы управления зеленым фондом города Мурманска
3.1
Инвентаризация зеленых насаждений в городе Мурманске
2 - 3 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
7848,5
1848,5
0
0
0
6000,0
Количество подготовленных отчетов, ед.
1
0
0
0
1
КРГХ
3.2
Создание единой электронной базы данных учета зеленых насаждений
3 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
800,0
200,0
0
0
0
600,0
Электронный учет, 1 - да, 0 - нет
1
0
0
0
1
КРГХ
3.3
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Мурманского городского лесничества
2 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
2914,9
900,0
0
0
0
2014,9
Количество откадастрированных земельных участков, ед.
1
0
0
0
1
КРГХ, ММБУ "Экосистема"
3.4
Организация охраны и защиты городских лесов, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск
2018 г.
МБ
2000,0
0
0
0
0
2000,0
Количество изготовленных и установленных информационных щитов, шт.
Количество изготовленных и установленных квартальных столбов, шт.
Площадь лесопатологического обследования, га
0
0
0
0
14
КРГХ, ММБУ "Экосистема"
0
0
0
0
28
0
0
0
0
160
Всего по задаче 3
МБ
13563,4
2948,5
0
0
0
10614,9
Всего по программе
МБ
392584
17003,5
16679,9
12701,7
12851,5
333347,4
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования:
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по подпрограмме
392584
17003,5
16679,9
12701,7
12851,5
333347,4
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
392584
17003,5
16679,9
12701,7
12851,5
333347,4
средств областного бюджета
0
0
0
0
0
0
средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
в том числе по заказчикам
0
0
0
0
0
0
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
392584
17003,5
16679,9
12701,7
12851,5
333347,4
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре
1
Информирование населения об учреждениях и организациях, оказывающих целенаправленную помощь в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых
2014 - 2018 гг.
Всего:
Не предусмотрено
Доля людей, получивших информацию, от общего числа обратившихся, %
100
100
100
100
100
Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
МБ
Не предусмотрено
2
Организация профилактической работы с учащимися, имеющими склонность к употреблению психоактивных веществ
2014 - 2018 гг.
Всего:
Не предусмотрено
Количество участников, чел.
4200
4300
4400
4400
4400
Комитет по образованию администрации города Мурманска, УФСКН по МО
МБ
Не предусмотрено
3
Организация проведения и участие в культурных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях с детьми, подростками и молодежью, способствующих предупреждению наркомании, производство и размещение информационных материалов
2014 - 2018 гг.
Всего:
2208,5
457,0
409,6
447,3
447,3
447,3
Количество мероприятий, ед.
15
15
15
15
15
КСПВООДМ АГМ, УФСКН по МО
Количество участников, чел.
1200
1200
1200
1200
1200
Количество произведенных и размещенных аудио-, видеорекламных роликов, шт.
2
2
2
2
2
МБ
2208,5
457,0
409,6
447,3
447,3
447,3
Количество изготовленных и размещенных рекламных баннеров, шт.
15
1
1
1
1
Количество изготовленных и распространенных информационных буклетов, листовок, плакатов, шт.
1800
1200
1200
1200
1200
4
Тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании
2014 - 2018 гг.
I - II кварталы
Всего:
540,3
116,0
110,2
104,7
104,7
104,7
Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий, шт.
481
650
650
650
650
Комитет по культуре администрации города Мурманска
МБ
540,3
116,0
110,2
104,7
104,7
104,7
5
Размещение информации о профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью" на интернет-ресурсах и в СМИ города
2014 - 2018 гг.
Всего:
Не предусмотрено
Количество мест, в которых размещена информация, ед.
200
200
200
200
200
КСПВООДМ АГМ, УФСКН по МО
МБ
Не предусмотрено
6
Организация и проведение профилактических акций, мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений, семинаров, круглых столов, способствующих предупреждению правонарушений и наркомании несовершеннолетних
2014 - 2018 гг.
Всего:
391,0
66,0
76,0
83,0
83,0
83,0
Количество педагогических работников, участвующих в мероприятиях, чел.
50
55
60
60
60
Комитет по образованию администрации города Мурманска
МБ
391,0
66,0
76,0
83,0
83,0
83,0
Количество родителей (законных представителей несовершеннолетних), участвующих в мероприятиях, чел.
950
1000
1000
1000
1000
Количество участников, чел.
13780
10735
11250
11250
11250
7
Организация спортивных мероприятий среди подростков и молодежи с целью формирования здорового образа жизни
2014 - 2018 гг.
Всего:
798,0
138,0
150,0
170,0
170,0
170,0
Количество участников, чел.
305
305
305
305
305
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
МБ
798,0
138,0
150,0
170,0
170,0
170,0
Всего по подпрограмме
МБ
3937,8
777,0
745,8
805,0
805,0
805,0
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме:
3937,8
777,0
745,8
805,0
805,0
805,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
3937,8
777,0
745,8
805,0
805,0
805,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
2208,5
457,0
409,6
447,3
447,3
447,3
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
2208,5
457,0
409,6
447,3
447,3
447,3
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
798,0
138,0
150,0
170,0
170,0
170,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
798,0
138,0
150,0
170,0
170,0
170,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по культуре администрации города Мурманска
540,3
116,0
110,2
104,7
104,7
104,7
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
540,3
116,0
110,2
104,7
104,7
104,7
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет по образованию администрации города Мурманска
391,0
66,0
76,0
83,0
83,0
83,0
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
391,0
66,0
76,0
83,0
83,0
83,0
средств областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средств федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
инвестиции в основной капитал
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск
1
Отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных
2014 - 2018
Всего, в т.ч.
43927,9
8424,0
8903,5
8780,4
8910,0
8910,0
Количество отловленных безнадзорных животных, головы
2150
2287
2200
2200
2200
Конкурсный отбор
МБ
38307,0
8424,0
3282,6
8780,4
8910,0
8910,0
ОБ
5620,9
-
5620,9
-
-
-
2
Стерилизация, клеймение, учет стерилизованных животных
2014 - 2018
Всего, в т.ч.
6982,2
1339,0
1415,2
1395,6
1416,2
1416,2
Количество операций по стерилизации безнадзорных животных, головы
480
519
490
490
490
МБ
6088,7
1339,0
521,7
1395,6
1416,2
1416,2
ОБ
893,5
-
893,5
-
-
-
3
Умерщвление животных и захоронение (утилизация) трупов животных в соответствии со ст. 11, 12 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании животных", уборка и транспортировка трупов животных с территории города
2014 - 2018
Всего, в т.ч.
16879,9
3237,0
3421,3
3374,0
3423,8
3423,8
Количество умерщвленных и захороненных (утилизированных) животных, головы
1750
1858
1790
1790
1790
Конкурсный отбор
МБ
14720,0
3237,0
1261,4
3374,0
3423,8
3423,8
ОБ
2159,9
-
2159,9
-
-
-
Всего по ВЦП
Всего, в т.ч.
67790,0
13000,0
13740,0
13550,0
13750,0
13750,0
МБ
59115,7
13000,0
5065,7
13550,0
13750,0
13750,0
ОБ
8674,3
-
8674,3
-
-
-
Приложение № 6
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п/п
Цель, задачи, основные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
Цель: повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1
Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
78242,9
14230,2
14512,5
16056,0
16722,1
16722,1
Доля информации по фактам угроз и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций, по которым проведена работа, %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
АГМ, ММБУ "ЕДДС"
2
Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки; повышение квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера
1 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
16236,8
3385,2
2969,2
3249,6
3316,4
3316,4
Количество подготовленных специалистов, чел.
352
352
352
352
352
АГМ, ММБУ "ЕДДС"
3
Поисковые и аварийно-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов
1 - 4 кв. 2014 - 2018 гг.
МБ
81912,8
13139,8
15901,8
17355,4
17757,9
17757,9
Уровень готовности АСО к немедленному реагированию при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
АГМ, ММБУ "ЕДДС"
4
Денежное вознаграждение спасателей аварийно-спасательного отряда ММБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" за работу по резке льда и подготовке майны для соревнований по зимнему плаванию
2014 г.
МБ
347,6
347,6
-
-
-
-
Количество сотрудников, получивших вознаграждение за работы по резке льда и подготовке майны
10
-
-
-
-
АГМ, ММБУ "ЕДДС"
Всего по ВЦП
МБ
176740,1
31102,8
33383,5
36661,0
37796,4
37796,4
Приложение № 7
к постановлению
администрации города Мурманска
от 10 июня 2015 г. № 1539
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЦП
Источник финансирования
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего по ВЦП:
176740,10
31102,8
33383,5
36661,0
37796,4
37796,4
в том числе за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
176740,10
31102,8
33383,5
36661,0
37796,4
37796,4
средств областного бюджета
-
-
-
-
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
внебюджетных средств
-
-
-
-
-
-
------------------------------------------------------------------