По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Мурманской области от 24.06.2015 N 259-ПП "О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2015 г. № 259-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"

Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.11.2014 № 575-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН





Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 24 июня 2015 г. № 259-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА"

1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - государственная программа) изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Всего по государственной программе:
10470570,8 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 1406887,2 тыс. рублей,
2015 год: 1339292,3 тыс. рублей,
2016 год: 1419780,3 тыс. рублей,
2017 год: 1411347,7 тыс. рублей,
2018 год: 1581083,5 тыс. рублей,
2019 год: 1630453,6 тыс. рублей,
2020 год: 1681726,2 тыс. рублей"

2. В разделе I "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мурманской области":
2.1. Абзац первый изложить в редакции:
"Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона (далее - государственная программа) разработана с учетом положений государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300.".
2.2. Абзац пятый изложить в редакции:
"Необходимо продолжить работу по техническому переоснащению Государственной противопожарной службы Мурманской области (далее - ГПС Мурманской области), модернизации ее технической базы. В последнее время осуществлялось в основном переоснащение газодымозащитной службы, приобретение и замена пожарно-технического вооружения, средств связи для организации радиосвязи при тушении пожаров. В настоящее время на первый план выходят вопросы замены устаревшей пожарной автотехники и оснащение подразделений ГПС Мурманской области современным высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для тушения пожаров.".
3. Раздел III "Перечень показателей государственной программы" изложить в редакции:
"III. Перечень показателей государственной программы

№ п/п
Государственная программа, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
I
Показатели целей государственной программы:
1.1
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений
%
29,8
29,7
32,3
32,2
37,67
32,1

32,0

31,9

31,8

31,7

31,6

ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров
млн. руб.
90,1
72,6
47,9
70
71,41
68,0

66,0

64,0

62,0

61,0

60,0

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.3
Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах
чел.
2,3
2,5
2,5
2,5
2,24
2,5

3

3

3,5

3,5

3,5

ведомственный мониторинг ГПН
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач государственной программы (целей подпрограммы)
2.1
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2.1.1
Количество преступлений, совершенных в общественных местах
ед.
4287
4364
4304
4204
4847
4120

4100

3996

3896

3800

3698

ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений
чел.
929
994
961
934
1100
874

814

754

694

634

537

ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
2.2.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%
100
99
99
98
93
97,8

97,5

97,3

97,0

96,8

96,5

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году)
%
100
97,48
97,48
96,77
94,87
96,67

96,55

96,43

96,3

96,15

96,0

ведомственный мониторинг ГПН
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.3
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
2.3.1
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
3
2000
121
200

190

180

170

160

150

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.3.2
Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС
усл. ед.
26
28
28
30
30
32

34

36

38

40

42

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

4. Раздел V государственной программы "Сведения об объемах финансирования программы" изложить в редакции:
"V. Сведения об объемах финансирования
государственной программы



Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
Всего
10470570,8
1384527,9
10470570,8
1384527,9
0,0

0,0

0,0

2014
1406887,2
1384527,9
1406887,2
1384527,9
0,0

0,0

0,0

2015
1339292,3
0,0
1339292,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
1419780,3
0,0
1419780,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
1411347,7
0,0
1411347,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
1581083,5
0,0
1581083,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
1630453,6
0,0
1630453,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
1681726,2
0,0
1681726,2
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
10395641,7
1366988,7
10395641,7
1366988,7
0,0

0,0

0,0

2014
1389342,2
1366988,7
1389342,2
1366988,7
0,0

0,0

0,0

2015
1312780,8
0,0
1312780,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
1389616,9
0,0
1389616,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
1411184,5
0,0
1411184,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
1580901,5
0,0
1580901,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
1630271,6
0,0
1630271,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
1681544,2
0,0
1681544,2
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1103,2
195,0
1103,2
195,0
0,0

0,0

0,0

2014
195,0
195,0
195,0
195,0
0,0

0,0

0,0

2015
35,6
0,0
35,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
163,4
0,0
163,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
163,2
0,0
163,2
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
73825,9
17344,2
73825,9
17344,2
0,0

0,0

0,0

2014
17350,0
17344,2
17350,0
17344,2
0,0

0,0

0,0

2015
26475,9
0,0
26475,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
30000,0
0,0
30000,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193431,8
41224,4
193431,8
41224,4
0,0

0,0

0,0

2014
41691,2
41224,4
41691,2
41224,4
0,0

0,0

0,0

2015
25191,0
0,0
25191,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
25298,8
0,0
25298,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
25298,6
0,0
25298,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8757405,1
1152380,7
8757405,1
1152380,7
0,0

0,0

0,0

2014
1165234,2
1152380,7
1165234,2
1152380,7
0,0

0,0

0,0

2015
1104976,0
0,0
1104976,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
1179379,7
0,0
1179379,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
1167918,0
0,0
1167918,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
1335356,1
0,0
1335356,1
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
1379400,8
0,0
1379400,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
1425140,3
0,0
1425140,3
0,0
0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1363451,3
170243,1
1363451,3
170243,1
0,0

0,0

0,0

2014
178313,9
170243,1
178313,9
170243,1
0,0

0,0

0,0

2015
187194,7
0,0
187194,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
193118,5
0,0
193118,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
196147,8
0,0
196147,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
197497,5
0,0
197497,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
202822,9
0,0
202822,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
208356,0
0,0
208356,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
156282,6
20679,7
156282,6
20679,7
0,0

0,0

0,0

2014
21647,9
20679,7
21647,9
20679,7
0,0

0,0

0,0

2015
21930,6
0,0
21930,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0"


5. Раздел VI государственной программы "Описание мер государственного регулирования" изложить в редакции:
"VI. Описание мер государственного регулирования

Реализация государственной программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Правовое регулирование в период реализации государственной программы будет осуществляться исполнителями государственной программы путем разработки проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в соответствующих сферах, включая внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в случае принятия на федеральном или региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Перечень
нормативных правовых актов, планируемых к разработке
в рамках реализации мер государственного регулирования

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
1
Закон Мурманской области
Внесение дополнений в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области". Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ в части принятия решения о допуске или недопуске ранее судимых лиц к педагогической или иной деятельности с участием несовершеннолетних лиц
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
I квартал 2015 года
2
Постановление Правительства Мурманской области
Разработка механизма организации работы Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области по контролю за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II квартал 2015 года
3
Распоряжение Правительства Мурманской области
Приведение регионального законодательства в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II квартал 2015 года
4
Постановление Правительства Мурманской области
Внесение дополнений в постановление Правительства Мурманской области от 13.04.2005 № 141-ПП "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области". Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
III квартал 2015 года"

6. Абзац восьмой пункта 2.1 раздела VIII "Методика оценки эффективности государственной программы" изложить в редакции:
"- если бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы (подпрограммы), не были уменьшены на сумму экономии, - на сумму экономии, полученную по результатам проведения закупок конкурентными способами путем проведения торгов и (или) запросов котировок цен;".
7. В подпрограмме 1 "Профилактика правонарушений":
7.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 193431,8 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 41691,2 тыс. рублей,
2015 год: 25191,0 тыс. рублей,
2016 год: 25298,8 тыс. рублей,
2017 год: 25298,6 тыс. рублей,
2018 год: 25317,4 тыс. рублей,
2019 год: 25317,4 тыс. рублей,
2020 год: 25317,4 тыс. рублей"

7.2. Приложение № 1 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
I
Показатели цели подпрограммы "Повышение общественной безопасности"
1.1
Количество преступлений, совершенных в общественных местах
ед.
4287
4364
4304
4204
4847
4120

4100

3996

3896

3800

3698

ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений
чел.
929
994
961
934
1345
874

814

754

694

634

537

ведомственный мониторинг органов местного самоуправления
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах"
2.1.1
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации
чел.
76
144
144
150
149
155

160

165

170

175

180

ведомственный мониторинг УФМС России по Мурманской области
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений"
2.2.1
Прирост числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году
%
0
0,8
0,8
1,1
1,1
1,9

6,4

7,7

8,7

9,5

10

ведомственный мониторинг
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2.2.2
Количество несовершеннолетних правонарушителей, выявленных и поставленных на учет в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
чел.
631
620
593
612
656
602

590

583

571

562

550

ведомственный мониторинг органов местного самоуправления
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

7.3. Приложение № 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
Всего
193431,8
41224,4
193431,8
41224,4
0,0

0,0

0,0

2014
41691,2
41224,4
41691,2
41224,4
0,0

0,0

0,0

2015
25191,0
0,0
25191,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
25298,8
0,0
25298,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
25298,6
0,0
25298,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
25317,4
0,0
25317,4
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Всего
1103,2
195,0
1103,2
195,0
0,0

0,0

0,0

2014
195,0
195,0
195,0
195,0
0,0

0,0

0,0

2015
35,6
0,0
35,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
163,4
0,0
163,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
163,2
0,0
163,2
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
175168,6
23875,2
175168,6
23875,2
0,0

0,0

0,0

2014
24336,2
23875,2
24336,2
23875,2
0,0

0,0

0,0

2015
25155,4
0,0
25155,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
25135,4
0,0
25135,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
25135,4
0,0
25135,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
25135,4
0,0
25135,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
25135,4
0,0
25135,4
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
25135,4
0,0
25135,4
0,0
0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
17160,0
17154,2
17160,0
17154,2
0,0

0,0

0,0

2014
17160,0
17154,2
17160,0
17154,2
0,0

0,0

0,0

2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0"


7.4. Приложение № 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 3
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2014 - 2020
Всего
193431,8
193431,8
0,0
0,0
0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
органы местного самоуправления,
УМВД России по Мурманской области
2014
41691,2
41691,2
0,0
0,0
0,0
2015
25191,0
25191,0
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,6
25298,6
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах"
2014 - 2020
Всего
17160,0
17160,0
0,0
0,0
0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
УМВД России по Мурманской области,
УФМС России по Мурманской области
2014
17160,0
17160,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1.1. Разработка концепции дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на период 2015 - 2020 годов с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры
2014 - 2020
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
органы местного самоуправления,
УМВД России по Мурманской области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
2014 - 2020
Всего
17160,0
17160,0
0,0
0,0
0,0
обеспечение содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
17160,0
17160,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений"
2014 - 2020
Всего
176271,8
176271,8
0,0
0,0
0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
органы местного самоуправления,
УМВД России по Мурманской области
2014
24531,2
24531,2
0,0
0,0
0,0
2015
25191,0
25191,0
0,0
0,0
0,0
2016
25298,8
25298,8
0,0
0,0
0,0
2017
25298,6
25298,6
0,0
0,0
0,0
2018
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2019
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2020
25317,4
25317,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1.2.1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения
2014 - 2020
Всего
1123,2
1123,2
0,0
0,0
0,0
совершенствование системы информирования граждан по правовым вопросам, по вопросам административной и уголовной ответственности за правонарушения
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
УМВД России по Мурманской области
2014
195,0
195,0
0,0
0,0
0,0
2015
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
2016
163,4
163,4
0,0
0,0
0,0
2017
163,2
163,2
0,0
0,0
0,0
2018
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2019
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2020
182,0
182,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 1.2.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
2014 - 2020
Всего
175148,6
175148,6
0,0
0,0
0,0
стабилизация криминогенной ситуации в детской и подростковой среде
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области,
органы местного самоуправления,
УМВД России по Мурманской области"
2014
24336,2
24336,2
0,0
0,0
0,0
2015
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2016
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2017
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2018
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2019
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0
2020
25135,4
25135,4
0,0
0,0
0,0

8. В подпрограмме 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
8.1. Позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 8757405,1 тыс. рублей (ОБ),
из них:
2014 год: 1165234,2 тыс. руб.,
2015 год: 1104976,0 тыс. руб.,
2016 год: 1179379,7 тыс. руб.,
2017 год: 1167918,0 тыс. руб.,
2018 год: 1335356,1 тыс. руб.,
2019 год: 1379400,8 тыс. руб.,
2020 год: 1425140,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня обновленного пожарно-технического вооружения, автотранспорта, средств связи до 60 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 78 %;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда"

8.2. Раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые
конечные результаты и сроки реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах, пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие пожарного добровольчества.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" разработана настоящая подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы пожарной безопасности.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров;
- совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 3,5 %;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4 %;
- доведение уровня обновленного пожарно-технического вооружения, автотранспорта, средств связи до 60 %;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 78 %;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест в подразделениях ГПС Мурманской области по условиям труда.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.".
8.3. Приложение № 1 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
I
Показатели цели подпрограммы: обеспечение пожарной безопасности
1.1
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году)
%.
100
99
99
98
93
97,8

97,5

97,3

97

96,8

96,5

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2
Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году)
%
100
97,48
97,48
96,77
94,87
96,67

96,55

96,43

96,3

96,15

96,0

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2.1.1
Уровень обновленного пожарно-технического вооружения, автотранспорта, средств связи
%
19,6
27
25,9
29
29,3
32

34

36

40

50

60

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество проведенных пожарно-тактических учений и занятий
шт.
1660
1670
1670
1672
2209
1674

1676

1678

1680

1682

1684

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2.2.1
Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда
%
34,3
50
50
66
66
67

68

69

72

75

78

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля рабочих мест в подразделениях ГПС Мурманской области, для которых проведена специальная оценка по условиям труда
%
57
67
67
75
75
80

85

90

95

100

100

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

8.4. Приложение № 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме
Сведения об объемах финансирования подпрограммы



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
Всего
8757405,1
1152380,7
8757405,1
1152380,7
0,0

0,0

0,0

2014
1165234,2
1152380,7
1165234,2
1152380,7
0,0

0,0

0,0

2015
1104976,0
0,0
1104976,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
1179379,7
0,0
1179379,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
1167918,0
0,0
1167918,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
1335356,1
0,0
1335356,1
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
1379400,8
0,0
1379400,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
1425140,3
0,0
1425140,3
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
8700739,2
1152190,7
8700739,2
1152190,7
0,0

0,0

0,0

2014
1165044,2
1152190,7
1165044,2
1152190,7
0,0

0,0

0,0

2015
1078500,1
0,0
1078500,1
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
1149379,7
0,0
1149379,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
1167918,0
0,0
1167918,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
1335356,1
0,0
1335356,1
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
1379400,8
0,0
1379400,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
1425140,3
0,0
1425140,3
0,0
0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Всего
56665,9
190,0
56665,9
190,0
0,0

0,0

0,0

2014
190,0
190,0
190,0
190,0
0,0

0,0

0,0

2015
26475,9
0,0
26475,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
30000,0
0,0
30000,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0"


8.5. Приложение № 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 3
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
2014 - 2020
Всего
8757405,1
8757405,1
0,0
0,0
0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1165234,2
1165234,2
0,0
0,0
0,0
2015
1104976,0
1104976,0
0,0
0,0
0,0
2016
1179379,7
1179379,7
0,0
0,0
0,0
2017
1167918,0
1167918,0
0,0
0,0
0,0
2018
1335356,1
1335356,1
0,0
0,0
0,0
2019
1379400,8
1379400,8
0,0
0,0
0,0
2020
1425140,3
1425140,3
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров
2014 - 2020
Всего
8559034,1
8559034,1
0,0
0,0
0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1132528,1
1132528,1
0,0
0,0
0,0
2015
1081216,8
1081216,8
0,0
0,0
0,0
2016
1158056,2
1158056,2
0,0
0,0
0,0
2017
1155061,0
1155061,0
0,0
0,0
0,0
2018
1299447,7
1299447,7
0,0
0,0
0,0
2019
1343492,4
1343492,4
0,0
0,0
0,0
2020
1389231,9
1389231,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
378607,3
378607,3
0,0
0,0
0,0
Обеспечение эффективного тушения пожаров в населенных пунктах Мурманской области
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
75469,9
75469,9
0,0
0,0
0,0
2015
39769,5
39769,5
0,0
0,0
0,0
2016
45310,6
45310,6
0,0
0,0
0,0
2017
8789,6
8789,6
0,0
0,0
0,0
2018
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2019
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
2020
69755,9
69755,9
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности
2014 - 2020
Всего
8180426,8
8180426,8
0,0
0,0
0,0
Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1057058,2
1057058,2
0,0
0,0
0,0
2015
1041447,2
1041447,2
0,0
0,0
0,0
2016
1112745,7
1112745,7
0,0
0,0
0,0
2017
1146271,4
1146271,4
0,0
0,0
0,0
2018
1229691,8
1229691,8
0,0
0,0
0,0
2019
1273736,5
1273736,5
0,0
0,0
0,0
2020
1319476,0
1319476,0
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
198371,0
198371,0
0,0
0,0
0,0


2014
32706,1
32706,1
0,0
0,0
0,0
2015
23759,3
23759,3
0,0
0,0
0,0
2016
21323,4
21323,4
0,0
0,0
0,0
2017
12857,0
12857,0
0,0
0,0
0,0
2018
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2019
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2020
35908,4
35908,4
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.2.1. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
193391,5
193391,5
0,0
0,0
0,0
Создание безопасных условий для работы в подразделениях ГПС Мурманской области
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
31578,1
31578,1
0,0
0,0
0,0
2015
23461,8
23461,8
0,0
0,0
0,0
2016
21046,4
21046,4
0,0
0,0
0,0
2017
12580,0
12580,0
0,0
0,0
0,0
2018
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2019
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2020
34908,4
34908,4
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области
2014 - 2020
Всего
4979,5
4979,5
0,0
0,0
0,0
Снижение рисков несчастных случаев на производстве, общих и профессиональных заболеваний
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
1128,0
1128,0
0,0
0,0
0,0
2015
297,5
297,5
0,0
0,0
0,0
2016
277,0
277,0
0,0
0,0
0,0
2017
277,0
277,0
0,0
0,0
0,0
2018
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2019
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
2020
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0

8.6. Приложение № 4 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"Приложение № 4
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб. <*>
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"





Всего
60164,0
60164,0
0,0
0,0
0,0
2014
1398,0
1398,0
0,0
0,0
0,0
2015
28760,7
28760,7
0,0
0,0
0,0
2016
30000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт Умба
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
общая площадь здания - 1500 кв. м, количество машино-мест - 4
2013 - 2015
109879,0
Всего
2548,3
2548,3
0,0
0,0
0,0
2014
1199,0
1199,0
0,0
0,0
0,0
2015
1349,3
1349,3
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки строительства не определены)
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
общая площадь здания - 587,72 кв. м, штатное количество машино-мест - 2
2013 - 2016
55330,9
Всего
53675,9
53675,9
0,0
0,0
0,0
2014
95,0
95,0
0,0
0,0
0,0
2015
23580,9
23580,9
0,0
0,0
0,0
2016
30000,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" (разработка ПСД)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
площадь застройки - 518 кв. м.
Общая площадь - 1148 кв. м.
Этажность - 2 этажа
2014 - 2015
3934,5
Всего
3934,5
3934,5
0,0
0,0
0,0
2014
104,0 <*>
104,0 <*>
0,0
0,0
0,0
Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки реконструкции не определены)
2015
3830,5 <*>
3830,5 <*>
0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме: 2014 год - 104,0 тыс. рублей; 2015 год - 935,5 тыс. рублей.".

9. В подпрограмме 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций":
9.1. Позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 1363451,3 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 178313,9 тыс. рублей,
2015 год: 187194,7 тыс. рублей,
2016 год: 193118,5 тыс. рублей,
2017 год: 196147,8 тыс. рублей,
2018 год: 197497,5 тыс. рублей,
2019 год: 202822,9 тыс. рублей,
2020 год: 208356,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2319 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1100 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 70 %"

9.2. Раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков ее реализации

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение населения об угрозах и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" разработана данная подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС путем технического переоснащения служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации специалистов и должностных лиц, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, а также в области гражданской обороны;
- совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2319 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70 %;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80 %;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1100 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 70 %.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.".
9.3. Приложение № 1 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
I
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
1.1
Количество погибших и пострадавших от ЧС
чел.
2469
2200
3
2000
121
200

190

180

170

160

150

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
1.2
Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС
усл. ед.
26
28
28
30
30
32

34

36

38

40

42

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС
2.1.1
Уровень оснащенности оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
%
38
43,6
41,4
51,2
51,7
53

55

57

61

65

70

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.1.2
Количество должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС
чел.
1087
1092
1100
1120
897
920

940

980

1020

1060

1100

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС
2.2.1
Уровень охвата населения средствами оповещения
%
70
70
73,6
70
64,6
70

75

80

80

80

80

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2.2.2
Доля охвата территории области средствами мониторинга
%
62
65
65
67
67
68

68

68

69

69

70

ведомственный мониторинг
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"

9.4. Приложение № 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Всего
1363451,3
170243,1
1363451,3
170243,1
0,0

0,0

0,0

2014
178313,9
170243,1
178313,9
170243,1
0,0

0,0

0,0

2015
187194,7
0,0
187194,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
193118,5
0,0
193118,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
196147,8
0,0
196147,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
197497,5
0,0
197497,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
202822,9
0,0
202822,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
208356,0
0,0
208356,0
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
1363451,3
170243,1
1363451,3
170243,1
0,0

0,0

0,0

2014
178313,9
170243,1
178313,9
170243,1
0,0

0,0

0,0

2015
187194,7
0,0
187194,7
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
193118,5
0,0
193118,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
196147,8
0,0
196147,8
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
197497,5
0,0
197497,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
202822,9
0,0
202822,9
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
208356,0
0,0
208356,0
0,0
0,0

0,0

0,0"


9.5. Приложение № 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 3
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
2014 - 2020
Всего
1363451,3
1363451,3
0,0
0,0
0,0


2014
178313,9
178313,9
0,0
0,0
0,0
2015
187194,7
187194,7
0,0
0,0
0,0
2016
193118,5
193118,5
0,0
0,0
0,0
2017
196147,8
196147,8
0,0
0,0
0,0
2018
197497,5
197497,5
0,0
0,0
0,0
2019
202822,9
202822,9
0,0
0,0
0,0
2020
208356,0
208356,0
0,0
0,0
0,0
1
Задача 1 "Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС"
2014 - 2020
Всего
1048067,2
1048067,2
0,0
0,0
0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
137502,7
137502,7
0,0
0,0
0,0
2015
132393,0
132393,0
0,0
0,0
0,0
2016
138342,6
138342,6
0,0
0,0
0,0
2017
141621,8
141621,8
0,0
0,0
0,0
2018
160674,4
160674,4
0,0
0,0
0,0
2019
165999,8
165999,8
0,0
0,0
0,0
2020
171532,9
171532,9
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
2014 - 2020
Всего
26997,7
26997,7
0,0
0,0
0,0
обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
6617,1
6617,1
0,0
0,0
0,0
2015
5162,8
5162,8
0,0
0,0
0,0
2016
1854,8
1854,8
0,0
0,0
0,0
2017
1514,8
1514,8
0,0
0,0
0,0
2018
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2019
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
2020
3949,4
3949,4
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС
2014 - 2020
Всего
1021069,5
1021069,5
0,0
0,0
0,0
обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
130885,6
130885,6
0,0
0,0
0,0
2015
127230,2
127230,2
0,0
0,0
0,0
2016
136487,8
136487,8
0,0
0,0
0,0
2017
140107,0
140107,0
0,0
0,0
0,0
2018
156725,0
156725,0
0,0
0,0
0,0
2019
162050,4
162050,4
0,0
0,0
0,0
2020
167583,5
167583,5
0,0
0,0
0,0
2
Задача 2 "Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС"
2014 - 2020
Всего
315384,1
315384,1
0,0
0,0
0,0

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
40811,2
40811,2
0,0
0,0
0,0
2015
54801,7
54801,7
0,0
0,0
0,0
2016
54775,9
54775,9
0,0
0,0
0,0
2017
54526,0
54526,0
0,0
0,0
0,0
2018
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2019
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2020
36823,1
36823,1
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях
2014 - 2020
Всего
299731,5
299731,5
0,0
0,0
0,0
повышение уровня охвата населения средствами информирования и оповещения об опасностях
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
37967,8
37967,8
0,0
0,0
0,0
2015
53802,3
53802,3
0,0
0,0
0,0
2016
53802,4
53802,4
0,0
0,0
0,0
2017
53802,7
53802,7
0,0
0,0
0,0
2018
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2019
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2020
33452,1
33452,1
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 2.2. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014 - 2020
Всего
15652,6
15652,6
0,0
0,0
0,0
повышение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
2014
2843,4
2843,4
0,0
0,0
0,0
2015
999,4
999,4
0,0
0,0
0,0
2016
973,5
973,5
0,0
0,0
0,0
2017
723,3
723,3
0,0
0,0
0,0
2018
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2019
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0
2020
3371,0
3371,0
0,0
0,0
0,0

9.6. Приложение № 4 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"Приложение № 4
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

N
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель
Заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Стоимость объекта, тыс. руб.
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"





Всего
83667,0
83667,0
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
25415,5
25415,5
0
0
0
2016
25415,6
25415,6
0
0
0
2017
25415,9
25415,9
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
1.
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области

ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"
85 площадок, 17 муниципальных образований
2013 - 2017
225777,7
Всего
83667,0
83667,0
0
0
0
2014
7420,0
7420,0
0
0
0
2015
25415,5
25415,5
0
0
0
2016
25415,6
25415,6
0
0
0
2017
25415,9
25415,9
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0"

10. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
10.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта изложить в редакции:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме: 156282,6 тыс. рублей (ОБ), из них:
2014 год: 21647,9 тыс. рублей,
2015 год: 21930,6 тыс. рублей,
2016 год: 21983,3 тыс. рублей,
2017 год: 21983,3 тыс. рублей,
2018 год: 22912,5 тыс. рублей,
2019 год: 22912,5 тыс. рублей,
2020 год: 22912,5 тыс. рублей"

10.2. Приложение № 1 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ



Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
156282,6
20679,7
156282,6
20679,7
0,0

0,0

0,0

2014
21647,9
20679,7
21647,9
20679,7
0,0

0,0

0,0

2015
21930,6
0,0
21930,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
Всего
156282,6
20679,7
156282,6
20679,7
0,0

0,0

0,0

2014
21647,9
20679,7
21647,9
20679,7
0,0

0,0

0,0

2015
21930,6
0,0
21930,6
0,0
0,0

0,0

0,0

2016
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2017
21983,3
0,0
21983,3
0,0
0,0

0,0

0,0

2018
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2019
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0

2020
22912,5
0,0
22912,5
0,0
0,0

0,0

0,0"


10.3. Приложение № 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
2014 - 2020
Всего
156282,6
156282,6
0,0
0,0
0,0

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
0,0
2015
21930,6
21930,6
0,0
0,0
0,0
2016
21983,3
21983,3
0,0
0,0
0,0
2017
21983,3
21983,3
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
2014 - 2020
Всего
156282,6
156282,6
0,0
0,0
0,0
повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области"
2014
21647,9
21647,9
0,0
0,0
0,0
2015
21930,6
21930,6
0,0
0,0
0,0
2016
21983,3
21983,3
0,0
0,0
0,0
2017
21983,3
21983,3
0,0
0,0
0,0
2018
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2019
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0
2020
22912,5
22912,5
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------