По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации МО город Апатиты от 21.07.2015 N 886 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2015 г. № 886

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1355 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 13.03.2014 № 326, от 16.04.2014 № 441, от 17.07.2014 № 869, от 31.10.2014 № 1380, от 22.12.2014 № 1607, от 14.01.2015 № 2, от 17.02.2015 № 158, от 01.04.2015 № 329, от 05.06.2015 № 654).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2015 № 137 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 № 91, от 28.04.2015 № 95)".

Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА





Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 21 июля 2015 г. № 886

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1355 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
ОТ 13.03.2014 № 326, ОТ 16.04.2014 № 441, ОТ 17.07.2014
№ 869, ОТ 31.10.2014 № 1380, ОТ 22.12.2014 № 1607,
ОТ 14.01.2015 № 2, ОТ 17.02.2015 № 158, ОТ 01.04.2015
№ 329, ОТ 05.06.2015 № 654) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

1. В паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
1263576,24
485714,75
762367,49
15494,00
0,00
2015
1198725,26
456646,11
739760,75
2318,40
0,00
2016
1271022,89
503950,59
767072,30
0,00
0,00
Всего:
3733324,39
1446311,45
2269200,54
17812,40
0,00"

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Программы (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:

"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015
41033,94
33387,79
5327,75
2318,40
0,00
2016
38273,91
28095,91
10178,00
0,00
0,00
Всего:
156983,35
111981,11
27189,84
17812,40
0,00"

"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Всего
156983,35
111981,11
27189,84
17812,40
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
41033,94
33387,79
5327,75
2318,40
0,00
2016 год
38273,91
28095,91
10178,00
0,00
0,00
В т.ч. по соисполнителям:





Управление образования администрации города Апатиты
Всего
156983,35
111981,11
27189,84
17812,40
0,00
2014 год
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00
2015 год
41033,94
33387,79
5327,75
2318,40
0,00
2016 год
38273,91
28095,91
10178,00
0,00
0,00
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00"

2.2. В приложении № 2 к подпрограмме пункты 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.10, 1.10.3.1, 1.10.3.2, 1.10.5.2, 1.10.7.1, 1.10.7.3, 1.10.26.1, 1.10.27.2, 1.10.27.5, 1.10.27.6, 1.10.33.2, 2.6 и строки "Итого по задаче 1", "Итого по задаче 2", "Итого по цели подпрограммы" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности 1
Показатель результативности 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"1.9
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
2014 - 2015
Всего
5678,90
1760,50
0,00
3918,40
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 3, 7, 14
2014
2271,50
671,50
0,00
1600,00
0,00
1

2015
3407,40
1089,00
0,00
2318,40
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.9.1
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
2014 - 2015
Всего
3918,40
0,00
0,00
3918,40
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)

2014
1600,00
0,00
0,00
1600,00
0,00
1
2015
2318,40
0,00
0,00
2318,40
0,00
2
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.9.2
субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы по созданию в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды (софинансирование)
2014 - 2015
Всего
1760,50
1760,50
0,00
0,00
0,00
Количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (ед.)

2014
671,50
671,50
0,00
0,00
0,00
1

2015
1089,00
1089,00
0,00
0,00
0,00
2

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10
Расходы на укрепление материально-технической базы
2014 - 2016
Всего
73614,49
73614,49
0,00
0,00
0,00
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)

УО, ОО, ДОО
2014
21052,99
21052,99
0,00
0,00
0,00
39

2015
27795,54
27795,54
0,00
0,00
0,00
28

2016
24765,96
24765,96
0,00
0,00
0,00
22

1.10.3.1
ремонт освещения школы (1, 2, 3 этажи, пищеблок, подвал)
2014 - 2016
Всего
1600,63
1600,63
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированных осветительных сетей к общей протяженности осветительных сетей (%)

УО, МБОУ СОШ № 4
2014
445,64
445,64
0,00
0,00
0,00
30

2015
1019,79
1019,79
0,00
0,00
0,00
55

2016
135,20
135,20
0,00
0,00
0,00
65

1.10.3.2
замена оконных блоков
2015
Всего
891,70
891,70
0,00
0,00
0,00
Доля замененных окон в общем количестве окон в здании (%)

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
891,70
891,70
0,00
0,00
0,00
50

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.5.2
замена полов в 12 кабинетах
2014 - 2016
Всего
729,64
729,64
0,00
0,00
0,00
Количество кабинетов, в которых отремонтированы полы (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 6
2014
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
6

2015
329,64
329,64
0,00
0,00
0,00
12

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.7.1
замена дверных блоков кабинетов и прочих помещений
2014 - 2016
Всего
1213,01
1213,01
0,00
0,00
0,00
Количество замененных дверных блоков (ед.)

УО, МБОУ СОШ № 10
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
559,21
559,21
0,00
0,00
0,00
24

2016
653,80
653,80
0,00
0,00
0,00
24

1.10.7.3
замена дверных блоков на путях эвакуации
2014 - 2016
Всего
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
Доля замененных наружных дверей в общем количестве наружных дверей (%)

УО, МБОУ СОШ № 10
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
310,00
310,00
0,00
0,00
0,00
70

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.26.1
устройство веранд - 2 шт.
2014 - 2016
Всего
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 48
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
210,60
210,60
0,00
0,00
0,00
2

1.10.27.2
замена асфальтового покрытия на территории
2014 - 2016
Всего
815,07
815,07
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированного покрытия к общей площади асфальтового покрытия (%)

УО, МБДОУ № 50
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
815,07
815,07
0,00
0,00
0,00
100

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


1.10.27.5
ремонт помещений спальни, санузла и установка умывальника в раздевалке группы раннего возраста
2016
Всего
218,39
218,39
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)

УО, МБДОУ № 50
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
218,39
218,39
0,00
0,00
0,00
7,8

1.10.27.6
ремонт помещений игровой, спальни, санузла подготовительной группы
2016
Всего
413,17
413,17
0,00
0,00
0,00
Доля отремонтированной площади помещений от общей площади здания (%)

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2016
413,17
413,17
0,00
0,00
0,00
13

1.10.33.2
установка теневых навесов
2015
Всего
733,82
733,82
0,00
0,00
0,00
Количество установленных веранд (ед.)

УО, МБДОУ № 61
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
733,82
733,82
0,00
0,00
0,00
5

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по задаче 1
2014 - 2016
Всего
137004,26
99735,82
19456,04
17812,40
0,00



2014
70354,01
45553,72
9306,29
15494,00
0,00


2015
34384,29
29416,14
2649,75
2318,40
0,00


2016
32265,96
24765,96
7500,00
0,00
0,00


2.6
Организация участия делегации школьников г. Апатиты в работе Всероссийской научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее"
2014 - 2016
Всего
19,85
19,85
0,00
0,00
0,00
Количество участников

УО, ИМЦ, ОО
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


2015
19,85
19,85
0,00
0,00
0,00
6

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по задаче 2
2014 - 2016
Всего
641,04
641,04
0,00
0,00
0,00



2014
322,79
322,79
0,00
0,00
0,00


2015
318,25
318,25
0,00
0,00
0,00


2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Итого по цели подпрограммы
2014 - 2016
Всего
156983,35
111981,11
27189,84
17812,40
0,00



2014
77675,50
50497,41
11684,09
15494,00
0,00


2015
41033,94
33387,79
5327,75
2318,40
0,00


2016
38273,91
28095,91
10178,00
0,00
0,00"



3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Общий объем финансирования по Программе - 3576341,04 тыс. рублей, в том числе:


МБ
ОБ
ФБ
2014
435217,34
750683,40
0,00
2015
423258,32
734433,00
0,00
2016
475854,68
756894,30
0,00
Всего
1334330,34
2242010,70
0,00"

"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
в том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
3576341,04
1185900,74
1157691,32
1232748,98
В том числе за счет:




средств бюджета муниципального образования город Апатиты:
1334330,34
435217,34
423258,32
475854,68
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
1334330,34
435217,34
423258,32
475854,68
средств областного бюджета:
2242010,70
750683,40
734433,00
756894,30
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
2189837,60
733516,50
716929,90
739391,20
средств федерального бюджета:
0,00
0,00
0,00
0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,00
0,00
0,00
0,00"

3.2. В приложении к программе пункты 1.5, 1.11, 1.11.2, 1.12, 1.12.2, 1.15, 1.21, 1.27 и строки "Итого по Задаче, в том числе", "Итого по Программе, в том числе", "Муниципальные работы", "Иные мероприятия" изложить в следующих редакциях:

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.)
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Источники
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"1.5
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
15809,85
6211,63
5055,42
4542,80
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск, от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
ДОУ № 1, № 7, № 10, № 13, № 15, № 16, № 17, № 21, № 31, № 35, № 38, № 42, № 43, № 46, № 48, № 49, № 50, № 54, № 55, № 56, № 58, № 59, № 61, № 64, № 67, № 68, № 69, № 72
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
15809,85
6211,63
5055,42
4542,80
1.11
Обеспечение горячим питанием обучающихся
2014 - 2016
Всего
111937,41
39508,07
37284,64
35144,70
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
ОБ
106126,00
35836,60
35144,70
35144,70
МБ
5811,41
3671,47
2139,94
0,00
1.11.2
Обеспечение горячим питанием обучающихся (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
5811,41
3671,47
2139,94
0,00
Количество учреждений, ед.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
5811,41
3671,47
2139,94
0,00
1.12
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений
2014 - 2016
Всего
11614,53
3658,46
4056,57
3899,50
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
4439,80
1333,40
1559,40
1547,00
МБ
7174,73
2325,06
2497,17
2352,50
1.12.2
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений (за счет средств городского бюджета)
2014 - 2016
Всего
7174,73
2325,06
2497,17
2352,50
Количество учр.
9
9
9
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, %
100
100
100
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
7174,73
2325,06
2497,17
2352,50
1.15
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
13998,53
4756,51
4665,22
4576,80
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск, от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, № 4, № 5, № 6 с углубленным изучением английского языка, № 7, № 10, № 14, № 15
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
13998,53
4756,51
4665,22
4576,80
1.21
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
2014 - 2016
Всего
2181,14
597,89
915,75
667,50
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск, от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп"
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
2181,14
597,89
915,75
667,50
1.27
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования
2014 - 2016
Всего
3248,05
896,70
1414,85
936,50
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск, от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, %
100
100
100
МБУ ЦБ № 1 УО, МБУ ЦБ № 2 УО, МБУ КХЭО, МБУ ИМЦ
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
МБ
3248,05
896,70
1414,85
936,50

Итого по Задаче, в том числе:

Всего, в том числе
3576341,04
1185900,74
1157691,32
1232748,98





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2242010,70
750683,40
734433,00
756894,30





МБ
1334330,34
435217,34
423258,32
475854,68






Итого по Программе, в том числе:

Всего, в том числе
3576341,04
1185900,74
1157691,32
1232748,98





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
2242010,70
750683,40
734433,00
756894,30





МБ
1334330,34
435217,34
423258,32
475854,68






Муниципальные работы

Всего, в том числе
348428,44
119960,41
110903,57
117564,46





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
110565,80
37170,00
36704,10
36691,70





МБ
237862,64
82790,41
74199,47
80872,76






Иные мероприятия

Всего, в том числе
67113,71
22893,46
22018,84
22201,41





ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00





ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00





МБ
67113,71
22893,46
22018,84
22201,41"







------------------------------------------------------------------