Постановление Администрации МО город Апатиты от 20.08.2015 N 996 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 2015 г. № 996
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1364 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 02.06.2014 № 674, от 26.08.2014 № 1055, от 25.11.2014 № 1491, от 02.12.2014 № 1534, от 15.12.2014 № 1580, от 24.12.2014 № 1621, от 26.01.2015 № 62, от 21.04.2015 № 438, от 08.06.2015 № 658, от 07.07.2015 № 789, от 24.07.2015 № 903).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2015 № 137 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 № 91, от 28.04.2015 № 95)".
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией
от 20 августа 2015 г. № 996
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
АПАТИТЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1364 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 02.06.2014
№ 674, ОТ 26.08.2014 № 1055, ОТ 25.11.2014 № 1491,
ОТ 02.12.2014 № 1534, ОТ 15.12.2014 № 1580, ОТ 24.12.2014
№ 1621, ОТ 26.01.2015 № 62, ОТ 21.04.2015 № 438,
ОТ 08.06.2015 № 658, ОТ 07.07.2015 № 789,
ОТ 24.07.2015 № 903) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Всего
33257,9
31997,9
0
0
1260,0
2014
5835,9
5415,9
0
0
420,0
2015
15048,5
14628,5
0
0
420,0
2016
12373,5
11953,5
0
0
420,0"
2. В паспорте подпрограммы № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты" Программы (далее - Подпрограмма № 2):
2.1. Строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Всего
414,2
414,2
0,0
0,0
0,0
2014
176,7
176,7
0,0
0,0
0,0
2015
213,8
213,8
0,0
0,0
0,0
2016
23,7
23,7
0,0
0,0
0,0"
3. В тексте Подпрограммы № 2:
3.1. В разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты"
Всего
414,2
414,2
0,0
0,0
0,0
2014
176,7
176,7
0,0
0,0
0,0
2015
213,8
213,8
0,0
0,0
0,0
2016
23,7
23,7
0,0
0,0
0,0
в т.ч. по соисполнителям:
Администрация города Апатиты
Всего
333,0
333,0
0,0
0,0
0,0
2014
153,0
153,0
0,0
0,0
0,0
2015
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
32,5
32,5
0,0
0,0
0,0
2014
11,2
11,2
0,0
0,0
0,0
2015
10,1
10,1
0,0
0,0
0,0
2016
11,2
11,2
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
48,7
48,7
0,0
0,0
0,0
2014
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0
2015
23,7
23,7
0,0
0,0
0,0
2016
12,5
12,5
0,0
0,0
0,0"
3.2. В разделе V "Перечень программных мероприятий" строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по подпрограмме
Всего
414,2
414,2
0,0
0,0
0,0
2014
176,7
176,7
0,0
0.0
0,0
2015
213,8
213,8
0,0
0,0
0,0
2016
23,7
23,7
0,0
0,0
0,0"
4. В паспорте Подпрограммы № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (далее - Подпрограмма № 3):
4.1. Строку "Финансовое обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение Подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Всего
9440,0
9440,0
0,0
0,0
0,0
2014
5211,7
5211,7
0,0
0,0
0,0
2015
4176,2
4176,2
0,0
0,0
0,0
2016
52,1
52,1
0,0
0,0
0,0"
5. В тексте Подпрограммы № 3:
5.1. В разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" таблицу изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
Всего
9440,0
9440,0
0,0
0,0
0,0
2014
5211,7
5211,7
0,0
0,0
0,0
2015
4176,2
4176,2
0,0
0,0
0,0
2016
52,1
52,1
0,0
0,0
0,0
в т.ч. по соисполнителям:
Администрация города Апатиты
Всего
4844,4
4844,4
0,0
0,0
0,0
2014
616,1
616,1
0,0
0,0
0,0
2015
4176,2
4176,2
0,0
0,0
0,0
2016
52,1
52,1
0,0
0,0
0,0
Управление образования администрации города Апатиты
Всего
3977,6
3977,6
0,0
0,0
0,0
2014
3977,6
3977,6
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты
Всего
169,0
169,0
0,0
0,0
0,0
2014
169,0
169,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Всего
449,0
449,0
0,0
0,0
0,0
2014
449,0
449,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0"
5.2. В разделе V "Перечень программных мероприятий" пункт 1.3, строку "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3
Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
2014 - 2016
Всего
4124,1
4124,1
0,0
0,0
0,0
Укомплектованность профессионально-спасательной службы (при условии финансирования), %
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
2015
4124,1
4124,1
0,0
0,0
0,0
95 - 100
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
Итого по подпрограмме
Всего
9440,0
9440,0
0,0
0,0
0,0
2014
5211,7
5211,7
0,0
0.0
0,0
2015
4176,2
4176,2
0,0
0,0
0,0
2016
52,1
52,1
0,0
0,0
0,0"
6. В паспорте аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" (далее - Подпрограмма № 4):
6.1. Строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации (при необходимости - по кварталам), тыс. руб.
Всего, в т.ч. за счет:
Всего
2015
2016
21938,9
10088,7
11850,2
Местного бюджета
21938,9
10088,7
11850,2
Областного бюджета
-
-
-
Федерального бюджета
-
-
-"
7. В тексте Подпрограммы № 4:
7.1. В разделе III "Перечень программных мероприятий" пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, строки "Итого по задаче 1:", "Всего по Подпрограмме, в том числе:", "функции" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения (квартал, год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Всего
2015 год
2016 год
Наименование
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе:
2015 - 2016
21938,9
10088,7
11850,2
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2015 - 2016
20551,1
9362,2
11188,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.4
Работы и услуги по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций
2015 - 2016
65,6
42,5
23,1
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
1.1.6
Прочие расходы (командировочные расходы, льготный проезд в отпуск, транспортные услуги, прочие работы и услуги)
2015 - 2016
898,4
478,5
419,9
Исполнение бюджетных назначений, %
95 - 100
95 - 100
МКУ "Служба гражданской защиты г. Апатиты"
Итого по задаче 1:
-
21938,9
10088,7
11850,2
-
-
-
-
Всего по Программе, в том числе:
-
21938,9
10088,7
11850,2
-
-
-
-
функции
-
21938,9
10088,7
11850,2
-
-
-
-"
7.2. В разделе IV "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" таблицу изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2015
2016
Всего по программе:
21938,9
10088,7
11850,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:
21938,9
10088,7
11850,2
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты
211
15765,7
7172,1
8593,6
Начисления на выплаты по оплате труда
213
4785,4
2190,1
2595,3
Прочие выплаты
212
600,2
282,2
318,0
Транспортные услуги
222
52,6
34,5
18,1
Командировочные расходы
226
56,8
38,1
18,7
Услуги связи
221
189,1
90,9
98,2
Работы, услуги по содержанию имущества
225
12,0
12,0
0,0
Прочие работы, услуги
226
83,4
30,0
53,4
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов
340
10,0
5,0
5,0
Услуги почты
221
8,0
3,8
4,2
Коммунальные услуги
223
170,7
82,8
87,9
Работы, услуги по содержанию имущества
225
53,6
30,5
23,1
Прочие работы, услуги
226
104,6
92,9
11,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
46,0
23,0
23,0
Прочие расходы
290
0,8
0,8
0,0
средств областного бюджета
-
-
-
средств федерального бюджета
-
-
-"
------------------------------------------------------------------