Постановление Администрации МО город Апатиты от 19.02.2015 N 181 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. № 181
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Апатиты от 19.03.2014 № 344, от 30.04.2014 № 488, от 11.07.2014 № 839, от 24.09.2014 № 1195, от 12.12.2014 № 1572, от 24.12.2014 № 1636).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 № 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Апатиты
Н.А.БОВА
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 19 февраля 2015 г. № 181
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 19.03.2014 № 344, ОТ 30.04.2014 № 488,
ОТ 11.07.2014 № 839, ОТ 24.09.2014 № 1195, ОТ 12.12.2014
№ 1572, ОТ 24.12.2014 № 1636) (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВЕС
2014
73231,9
72649,0
582,9
-
-
2015
60930,6
60232,4
698,2
-
-
2016
58810,8
58735,6
75,2
-
-
Всего:
192973,3
191617,0
1356,3
-
-"
1.2. Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Ед. изм.
Значение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
факт
план
план
Цель муниципальной программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
14,4
15,8
18,8
20,8
23,8
2
Количество спортсооружений
ед. на 10 тыс. населения
11,1
11,5
11,7
12.2
12,5
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7844
8118
8255
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменам и г. Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,6
16,9
17,1
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.
чел.
750
735
735
735
735
3.2
Эксплуатация спортивных объектов МАУ ФСК "Атлет"
кол-во часов всего
10650
10650
10650
10650
10650
3.3
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС, %
%
100
100
100
100
100"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе таблицу в разделе III Перечень целевых показателей подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показатели
Источник данных
Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
Факт
План
План
I
Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7844
8118
8255
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКиС
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКиС
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКиС
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
7478
8418
10215
11232
12804
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКиС
2.2
Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений
2.2.1
Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года
чел.
61
61
61
61
61
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКиС"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
6252,7
6252,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
25175,2
25175,2
-
-
-"
3.2. Таблицу в разделе III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за выполн-е показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
факт
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
Цель подпрограммы: улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
1.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,6
16,9
17,1
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКиС
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1. Расширение сети спортивных сооружений
2.1.1
Количество строящихся объектов
ед.
3
2
1
0
0
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКиС
2.2
Задача 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
2.2.1
Кол-во субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь
ед.
2
2
2
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКиС
2.3
Задача 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
2.3.1
Кол-во проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
ед.
3
2
1
2
2
Ведом. мониторинг
Комитет по ФКиС"
3.3. Таблицу в разделе IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
25175,2
25175,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
6252,7
6252,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - Комитет по ФКиС
Всего
9667,7
9667,7
-
-
-
2014
3023,3
3023,3
-
-
-
2015
6252,7
6252,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом
Всего
15507,5
15507,5
-
-
-
2014
15507,5
15507,5
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-"
3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Строку 2.6 "Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на разработку ПСД по реконструкции стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал" изложить в следующей редакции:
"2.6
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на разработку ПСД по реконструкции стадиона МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего
2847,8
2847,8
-
-
-
Кол-во проектов, ед.
КФКиС ДЮСШ "Универсал"
2014
-
-
-
-
-
1
2015
2847,8
2847,8
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
3.4.2. Задачу 2. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9
Приобретение оборудования для Крытого катка с искусственным льдом (коньки, стеллажи, скамейки, шкафчики, покраска плиты и т.д.)
2015
Всего
843,0
843,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.
КФКиС, "Атлет"
2014
-
-
-
-
-
2015
843,0
843,0
-
-
-
1
2016
-
-
-
-
-
3.4.3. Задачу 3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта дополнить пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания:
"3.3
Сертификация спортивных объектов МАУ ФСК "Атлет"
2015
Всего
370,0
370.0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.
КФКиС, "Атлет"
2014
-
-
-
-
-
1
2015
370,0
370,0
-
-
-
2016
-
-
-
3.4
Сертификация спортивных объектов МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2015
Всего
540,0
540,0
-
-
-
Кол-во объектов, ед.
КФКиС, ДЮСШ "Универсал"
2014
-
-
-
-
-
2015
540,0
540,0
-
-
-
1
2016
-
-
-
-
-
3.4.4. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
25175,2
25175,2
-
-
-
2014
18530,8
18530,8
-
-
-
2015
6252,7
6252,7
-
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-"
4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансир-я
Итого 2014 - 2016
2014
2015
2016
МБ
166139,4
54146,3
54125,9
57867,1
Всего по программе:
166139,4
54146,3
54125,9
57867,1"
4.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й
всего
2014
2015
2016
Наименование
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Задача 1: обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 54091,1
17115,0
18080,2
18895,8
Кол-во часов:
КФКиС,
МАУ ФСК "Атлет"
Всего:
10650
10650
10650
- бюджет
6571
6571
6571
- внебюджет
4079
4079
4079
1.2
Содержание имущества МАУ ФСК "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 5548,4
2207,2
1311,3
2030,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС,
МАУ ФСК "Атлет"
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК "Атлет")
2014 - 2016
Всего:
МБ 470,8
240,6
115,1
115,1
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС,
МАУ ФСК "Атлет"
1.4
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов
2014 - 2016
Всего:
МБ 10898,5
3755,7
3571,4
3571,4
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед.
185
185
185
КФКиС,
МАУ ФСК "Атлет"
Итого по задаче 1:
71008,8
23318,5
23078,0
24612,3
2
Задача 2: обеспечение эффективной деятельности и учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей)
2014 - 2016
Всего:
МБ 42252,9
13587,3
13756,7
14908,8
Численность обучающихся, чел.
396
396
396
КФКиС,
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Доля спортсменов-разрядников, %
20
20
20
2.1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего:
МБ 3372,8
1082,1
1123,6
1167,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС,
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.13
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал")
2014 - 2016
Всего:
МБ 439,5
101,9
168,8
168,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС,
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Итого ДЮСШ "Универсал":
46065,2
14771,3
15049,1
16244,6
2.2
МАУДО ДЮСШ "Юность"
2.2.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание)
2014 - 2016
Всего:
МБ 31903,9
ОБ 1128,0
10958,3
11034,1
11662,5
Численность обучающихся, чел.
339
339
339
КФКиС,
МАУДО ДЮСШ "Юность"
Доля спортсменов-разрядников, %
25
25
25
2.2.2
Содержание имущества МАУДО ДЮСШ "Юность"
2014 - 2016
Всего:
МБ 123,3
37,4
42,5
43,4
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС,
МАУДО ДЮСШ "Юность"
2.2.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУДО ДЮСШ "Юность")
2014 - 2016
Всего:
МБ 370,1
52,5
158,8
158,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС,
МАУДО ДЮСШ "Юность"
2.2.4
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014 - 2016
Всего:
МБ 416,5
416,5
0
0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКиС,
МАУДО ДЮСШ "Юность"
Итого ДЮСШ "Юность":
34564,8
11464,7
11235,4
11864,7
Итого по задаче 2:
80630,0
26236,0
26284,7
28109,3
3
Задача 3: обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКиС
3.1
Выполнение муниципальной работы: Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего:
МБ 14108,8
4507,2
4610,1
4991,4
Кол-во учреждений
4
4
4
КФКиС,
МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, %
100
100
100
3.2
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
2014 - 2016
Всего:
МБ 152,3
48,6
51,3
52,2
Количество учреждений
1
1
1
КФКиС,
МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ Комитета по ФКиС)
2014 - 2016
Всего:
МБ 239,5
35,9
101,8
101,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКиС,
МБУ ЦБ Комитета по ФКиС
Итого по задаче 3:
14500,6
4591,7
4763,2
5145,4
Всего по Программе
166139,4
54146,4
54125,9
57867,1
в том числе:
- всего муниципальные услуги
129999,0
41660,7
42871,2
45467,1
- всего муниципальные работы
14108,8
4507,2
4610,2
4991,4
- иные субсидии
1936,4
847,4
544,5
544,5
- мероприятия по содержанию имущества
9196,7
3375,4
2528,7
3292,6
- иные мероприятия
10898,5
3755,7
3571,4
3571,4"
4.3. Таблицу Раздела 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего
В том числе по годам (очередной год и плановый период)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
Всего по программе:
166139,4
54146,3
54125,9
57867,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Апатиты
166139,4
54146,3
54125,9
57867,1
Счет 241: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
166139,4
54146,3
54125,9
57867,1"
5. По тексту муниципальной программы слова "Комитет по физической культуре, спорту и туризму", "Комитет по ФКСиТ", "КФКСиТ", "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Апатиты детско-юношеская спортивная школа "Юность", "МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность", "Муниципальное бюджетное учреждение города Апатиты централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты Мурманской области", "МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ" заменить словами "Комитет по физической культуре и спорту", "Комитет по ФКиС", "КФКиС", "Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты детско-юношеская спортивная школа "Юность", "МАУДО ДЮСШ "Юность", "Муниципальное бюджетное учреждение города Апатиты централизованная бухгалтерия Комитета по физической культуре и спорту администрации города Апатиты Мурманской области", "МБУ ЦБ Комитета по ФКиС" соответственно.
------------------------------------------------------------------