Постановление Администрации МО город Мончегорск от 18.05.2015 N 506 "О внесении изменений в Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Мончегорска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 17.06.2014 N 657"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2015 г. № 506
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ
ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
ОТ 17.06.2014 № 657
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, письмом Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Мурманской области от 28.11.2014 № 49-02-13/3164, в целях оптимизации сроков проведения контрольных мероприятий постановляю:
1. Внести в Порядок осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Мончегорска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 17.06.2014 № 657, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.10 слова "30 рабочих дней" заменить словами "20 рабочих дней".
1.2. В пунктах 5.4, 5.5 и 6.6 слова "10 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней".
1.3. Пункты 5.6 и 6.7 исключить.
1.4. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
"5.7. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель ОВМФК принимает одно из следующих решений:
- о направлении объекту контроля обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания;
- об отсутствии нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.".
1.5. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
"6.8. По результатам рассмотрения акта выездной проверки (ревизии) руководитель ОВМФК принимает одно из следующих решений:
- о направлении объекту контроля представления или предписания;
- об отсутствии нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).".
1.6. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
"8.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений ОВМФК не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии) направляет:
- представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;
- предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями городу Мончегорску;
- уведомления о применении бюджетных мер принуждения."
2. Утвердить прилагаемые формы:
- представление согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- предписание согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- уведомление о применении бюджетных мер принуждения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- заключение о результатах обследования согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- акт о факте непредставления (несвоевременного представления) документов (информации, материалов), запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- акт изъятия документов и (или) материалов согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- акт выездной проверки согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- акт камеральной проверки согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- акт встречной проверки согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Глава
администрации города Мончегорска
А.И.МУРАШКИН
Приложение № 1
Утверждено
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Сектором муниципального финансового контроля администрации города
Мончегорска в соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска
от "____" _____________ 20__ года № ___ в отношении _______________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки, ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________.
(тема проверки (ревизии))
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные нарушения и недостатки, выявленные в результате
проведения контрольного мероприятия)
Сектор муниципального финансового контроля в соответствии со
статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРЕДЛАГАЕТ
___________________________________________________________________________
рассмотреть информацию об указанных в настоящем представлении
нарушениях бюджетного законодательства
___________________________________________________________________________
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
___________________________________________________________________________
принять меры по устранению выявленных нарушений и (или) устранению
причин и условий их совершения
___________________________________________________________________________
О результатах исполнения настоящего представления следует
проинформировать сектор муниципального финансового контроля администрации
города Мончегорска до "__" _______ 20__ года.
Заведующий сектором
муниципального финансового контроля
администрации города Мончегорска ______________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 2
Утверждено
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
_______________________________
(руководитель объекта контроля)
_______________________________
(адрес объекта контроля)
ПРЕДПИСАНИЕ
Сектором муниципального финансового контроля администрации города
Мончегорска в соответствии с распоряжением администрации города Мончегорска
от "____" _____________ 20__ года № ____ в отношении ______________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта проверки, ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________.
(тема проверки (ревизии))
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________
(указываются конкретные нарушения и недостатки, выявленные в результате
проведения контрольного мероприятия)
Сектор муниципального финансового контроля в соответствии со
статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРЕДПИСЫВАЕТ
указываются требования об устранении выявленных нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
О результатах исполнения настоящего предписания следует
проинформировать сектор муниципального финансового контроля администрации
города Мончегорска до "__" _______ 20__ года.
Заведующий сектором
муниципального финансового контроля
администрации города Мончегорска ______________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 3
Утверждено
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
Начальнику управления финансов
администрации города Мончегорска
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения
направляется сектором муниципального финансового контроля администрации
города Мончегорска в соответствии со статьями 269.2, 306.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 8 Порядка осуществления органом
внутреннего муниципального финансового контроля администрации города
Мончегорска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю,
утвержденному постановлением администрации города Мончегорска от 17.06.2014
№ 657.
Сектором муниципального финансового контроля администрации города
Мончегорска по результатам проверки (ревизии) ____________________________,
тема проверки (ревизии)
проведенной с _____________ по _____________ в ____________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование объекта проверки)
(назначена распоряжением администрации города Мончегорска от "_____"
________________ 20__ года № ______ установлено:
___________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного
___________________________________________________________________________
законодательства Российской Федерации так, как они установлены проведенной
___________________________________________________________________________
проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные
___________________________________________________________________________
обстоятельства)
В соответствии со статьей(ями) ________________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с
___________________________________________________________________________
(указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов
___________________________________________________________________________
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также
___________________________________________________________________________
в необходимых случаях соответствующий договор (соглашение)
на предоставление средств местного бюджета г. Мончегорска)
за допущенные нарушения законодательства Российской Федерации предлагаю:
1. Взыскать средства местного бюджета, использованные не по целевому
назначению, в сумме ________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
в бесспорном порядке со счета № ___________________________________________
(реквизиты счета получателя средств
___________________________________________________________________________
местного бюджета, открытого в кредитной организации, с учетом
статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
в ________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК ________________________________, ИНН ________________________________,
юридический адрес: ________________________________________________________
(индекс и почтовый адрес)
2. Применить иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и федеральными законами _________________________________________
____________________________________________________________________________
(указываются конкретные суммы, условия и обстоятельства, данные и
реквизиты)
Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения.
Заведующий сектором
муниципального финансового контроля
администрации города Мончегорска ______________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 4
Утверждено
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
___________________ "____" __________ 20__
(место составления) (дата)
Обследование проведено в отношении ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
При проведении обследования осуществлен: ______________________________
___________________________________________________________________________
(указывается сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка
которой осуществлялась
_________________________________________ в _______________________________
в ходе обследования (в соответствии с (наименование объекта контроля)
приказом о назначении обследования))
Проверяемый период: ___________________________________.
Обследование назначено на основании ___________________________________
__________________________________________________________________________.
Обследование проведено проверочной группой в составе: _________________
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии, инициалы)
К проведению обследования привлекались эксперты _______________________
(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае привлечения экспертов к контрольному
мероприятию)
Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления,
составил ____ рабочих дней с ____________ по ____________.
Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения
обследования продлевался) с _________ по ________ на основании распоряжения
главы администрации города от _______________ № _________
"________________________________________________________________________".
(указывается только в случае приостановления (продления срока)
обследования)
При проведении обследования проведено(а) ______________________________
___________________________________________________________________________
(указывается исследование и (или) экспертиза, проведенная в рамках
обследования
___________________________________________________________________________
с указанием объекта, сроков, проводивших лиц, иных реквизитов
и информации)
___________________________________________________________________________
В ходе проведения обследования установлено ____________________________
___________________________________________________________________________
(указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте контроля
<*>, факты и информация, установленная
___________________________________________________________________________
по результатам обследования, с указанием документов и материалов,
на основании которых они сделаны,
___________________________________________________________________________
в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов)
_____________________________________.
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к
заключению, в том числе фото-, видео-, аудиоматериалы).
Заключение составил:
________________________________ _______ __________ _______________________
(должность лица, проводившего (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
обследование)
--------------------------------
<*> Указываются необходимые сведения об объекте контроля:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики объекта контроля.
Приложение № 5
Утвержден
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
АКТ
О ФАКТЕ НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ (НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)
ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ, МАТЕРИАЛОВ), ЗАПРОШЕННЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)
___________________ "____" __________ 20__
(место составления)
Мною, _________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия руководителя проверочной
(ревизионной) группы)
в присутствии: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность сотрудника(ов) СМФК, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия представителя объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу _______________________________________
(должность, инициалы, фамилия
___________________________________________________________________________
руководителя проверочной (ревизионной) группы)
от __________________ о представлении к ___________ документов (информации,
(дата, месяц, год) (дата)
материалов) _______________________________________________________________
(документы, материалы, информация)
по состоянию на ____________________ руководителем (иным должностным лицом)
(дата)
______________________________________ запрашиваемые документы (информация,
(наименование объекта контроля)
материалы) _____________________________ не представлены (представлены не в
полном объеме):
(документы, материалы, информация)
Настоящий акт составил:
___________________________________________________________________________
(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия руководителя проверочной
(ревизионной) группы)
Копию акта получил: _______________________________________________________
(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия лица
проверяемого объекта)
Приложение № 6
Утвержден
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
АКТ
ИЗЪЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛОВ
___________________ "____" __________ 20__
(место составления)
На основании плана работы сектора МФК на ______ год контрольной группой
сектора муниципального финансового контроля администрации города
Мончегорска проводится ____________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
В соответствии с Порядком осуществления сектором МФК полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю уполномоченными
должностными лицами сектора МФК ___________________________________________
(должность, фамилия, и.о.)
изъяты следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Документы изъяты согласно прилагаемой описи на ________________ листах.
(цифрами и прописью)
Общее количество изъятых документов __________________________.
(цифрами и прописью)
Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц
___________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля, должность, фамилия, и.о. должностных лиц
объекта контроля)
___________________________________________________________________________
акт составлен в двух экземплярах, один из которых с приложением копий
изъятых документов, вручен руководителю (должностному лицу) объекта
контроля
___________________________________________________________________________
(наименование объекта контроля, фамилия, и.о. должностного лица объекта
контроля)
Должность специалиста сектора МФК ____________________ ____________________
(должность, подпись) расшифровка подписи)
Один экземпляр акта получил ____________________ ______________________
(должность, подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 7
Утвержден
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
АКТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)
_______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))
____________________ "__" _____________
(место составления) (дата)
Выездная проверка (ревизия) проведена на основании распоряжения
администрации города Мончегорска от "____________" № _____ в соответствии с
планом контрольных мероприятий ______.
Тема выездной проверки (ревизии): _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________.
Проверяемый период: __________________________.
Выездная проверка (ревизия) проведена проверочной (ревизионной) группой
в составе: ________________________________________________________.
(должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты _________________
(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
В рамках выездной проверки (ревизии) __________________________________
(указывается наименование объекта контроля)
проведена встречная проверка (обследование) _______________________________
(указывается наименование организации (лица),
___________________________________________________________________________
в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование))
(указывается только в случае проведения в рамках выездной проверки
(ревизии) встречной проверки или обследования).
Срок проведения выездной проверки (ревизии), не включая периоды ее
приостановления, составил ____ рабочих дней с __________ по ______________.
Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливалось (срок
проведения проверки продлевался) с ___________ по ____________ на основании
распоряжения главы администрации города Мончегорска от __________ № ______.
(указывается только в случае приостановления (продления срока) контрольного
мероприятия)
Общие сведения об объекте контроля: <*> _______________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________.
--------------------------------
<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизионной) группы, для полной характеристики проверенной организации.
Настоящей проверкой (ревизией) установлено: ___________________________
___________________________________________________________________________
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
___________________________________________________________________________
выездной проверки (ревизии), с указанием документов (материалов),
___________________________________________________________________________
на основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений
___________________________________________________________________________
(с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых
___________________________________________________________________________
актов, виновных должностных лиц, а также иные факты, установленные в ходе
контрольного мероприятия)
Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки
___________________________________________________________________________
(ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт
выездной проверки (ревизии) в течение _______ рабочих дней со дня получения
акта.
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту
выездной проверки, в том числе документы (копии документов), подтверждающие
нарушения)
Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
___________________ ___________ ____________ _________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 8
Утвержден
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
АКТ
КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
___________________ "____" ____________
(место составления) (дата)
Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администрации
города Мончегорска от _______________ № ___________ в соответствии с планом
контрольных мероприятий _________________.
Тема камеральной проверки: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________.
Проверяемый период: ________________________.
Камеральная проверка проведена проверочной группой в составе: _________
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки привлекались эксперты ___________________________
(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
В рамках камеральной проверки (ревизии) _______________________________
(указывается наименование объекта контроля)
проведена встречная проверка (обследование) _______________________________
(указывается наименование организации (лица),
___________________________________________________________________________
в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование))
(указывается только в случае проведения в рамках камеральной проверки
(ревизии) встречной проверки или обследования).
Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не
засчитываемые в срок ее проведения, составил _____ рабочих дней.
Проверка начата ________________, окончена _______________.
(дата) (дата)
В ходе камеральной проверки исследовано: ______________________________
(указываются документы, материалы и иная
___________________________________________________________________________
информация (в том числе полученная в ходе встречных проверок и
обследований))
Общие сведения об объекте контроля: <*> _______________________________
___________________________________________________________________________
_________________________.
--------------------------------
<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.
Настоящей проверкой установлено: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
___________________________________________________________________________
камеральной проверки, с указанием документов (материалов), на основании
___________________________________________________________________________
которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений (с указанием
частей,
___________________________________________________________________________
пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов, виновных
должностных лиц,
___________________________________________________________________________
а также иные факты, установленные в ходе проверки)
Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки, ____
___________________________________________________________________________
в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам камеральной проверки, в течение ___ рабочих дней
со дня получения акта.
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту
камеральной проверки, в том числе документы (копии документов),
подтверждающие нарушения)
Руководитель
проверочной группы
_________________ ____________ ________________ ___________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение № 9
Утвержден
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 18 мая 2015 г. № 506
АКТ
ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта встречной проверки)
___________________ "___" ______________
(место составления) (дата)
Встречная проверка проведена на основании распоряжения администрации
города Мончегорска от __________________ № ____________ в рамках выездной
(камеральной) проверки ___________________________________________________.
(указывается тема контрольного мероприятия)
Тема встречной проверки: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________.
Проверяемый период: _________________________________.
Встречная проверка проведена проверочной группой в составе: ___________
__________________________________________________________________________.
(должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки привлекались эксперты ___________________________
(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
Срок проведения встречной проверки, не включая периоды ее
приостановления, составил ______ рабочих дней с ___________ по ___________.
Проведение встречной проверки приостанавливалось (срок проведения
продлевался) с _____________ по ___________ на основании распоряжения главы
администрации города Мончегорска от ______ № ____________________.
(указывается только в случае приостановления (продления срока проведения)
контрольного мероприятия)
В ходе встречной проверки исследованы: ________________________________
(указываются документы, материалы и иная
___________________________________________________________________________
информация (в том числе полученная в ходе встречных проверок и
обследований))
Общие сведения об объекте встречной проверки: <*> _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________.
--------------------------------
<*> Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах федерального казначейства;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной характеристики проверенной организации.
Настоящей проверкой установлено: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются факты с указанием документов (материалов),
___________________________________________________________________________
на основании которых сделаны выводы)
___________________________________________________________________________
Обобщенная информация о результатах встречной проверки:
___________________________________________________________________________
(указывается обобщенная информация о результатах встречной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту
встречной проверки, в том числе документы (копии документов),
подтверждающие нарушения)
Руководитель
проверочной группы
_________________ ____________ ________________ ___________________________
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)
------------------------------------------------------------------